企业会计准则的是的 借以前年度损益调整 贷应交税费企业所得税 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整

老师新年快乐!请问以前年度损益调整涉及到当年的损益,所得税费用增加了在调整的当月怎么补交所得税?所得税费用减少了在调账的当月可以退税吗?
22年第四季度企业所得税申报,报表忘记把所得税加上了,账上做了所得税计提了,等于是申报的时候报表错了。除了去改报表,可不可以在23年增加一个调整分录,把22年的所得税计提的分录反做账,23年增加一个分录,把所得税做到以前年度调整损益?金额就2万块钱
【问题1】发现往年记账错误,多计提了管理费用,今年在以前年度损益调整后,所得税纳税调整明细表中哪里调整? 【问题2】22的错误是在22年所得税汇算清缴中调整?还是因为23年做的以前年度损益调整,等23年的年报再调整?
22年12月少计提所得税了,23年补提所得税分录怎么做涉及以前年度损益调整吗?
老师你好,1月份更正了22年、23年损益类科目账入了以前年度损益调整,我需要更正22年度所得税汇算清缴吗?23年所得税汇算还未报,23年的以前年度损益调整我该怎么办
老师,这是不是后期能用于弥补的亏损只有7.2万了
老师我们初开了价税合计490000元1%的票,月中又申请了一般纳税人资格当月生效,这个1%点的收入要换成13个点申报增值税吗?
老师,食品加工厂存的电费怎么下科目
老师,1月份买了1台电脑,3月份又买了1台同样规格,同样价格的电脑,针对账簿,这2台电脑,是做到同一账页上?还是不同账页上?
做税务分局,增值税怎么做
请教一下,一个员工9月份离职了,忘记给他停公积金了,10月份又缴了,这样在10月份工资表里我就要给 这个人做500元公积金,个人部分,那请问这1000元,对方可以通过对公形式转给我们公司吗
老师清算的时候应纳税所得额是9500。他是小规模 按25%算的是不是应该在减免企业所得税额填一个9500的20%
员工有请假,工资计提是按请假后的钱去计提吗
11月申报10月所属期,实际发放的是9月工资,所以11月申报的个税是9月工资,这个是正确的吗
老师,请问查新公司的2024年的账已经发生的费用,现在老板提出有问题,但又不说具体是哪里出了问题,因为才来这家公司没多久,在试用期的,请问老师有哪些方法,谢谢
就是我没怎么明白他为啥会影响以前年度损益呢?
所得税费用是损益类科目 以前年度的损益类跨年了