如果公司是小规模纳税人,上个季度附加税计提多了,应该采取以下方法做账: 冲销多计提的附加税: 借:应交税费——附加税(红字)(或负数) 贷:税金及附加(红字)(或负数) 结转多计提的附加税: 借:利润分配——未分配利润(红字)(或负数) 贷:应交税费——附加税(红字)(或负数) 通过以上分录,将上个季度多计提的附加税进行冲销和结转,确保账务处理的准确性。请注意,具体操作可能因公司使用的会计软件和内部管理要求而有所不同,建议根据实际情况进行调整。
小规模公司上个季度开票100万,如何做账?增值税和附加税计提,月末结转完整的分录应该怎么写
老师好,我们是增值税小规模纳税人,第三季度免交增值税及附加税费,那三季度计提的税费应该怎么做账务处理
小规模纳税人,上季度的税金及附加多计提了,应该怎么处理?
小规模纳税人,上一年度第四季度忘了计提营业税金及附加了,今年怎么做账务处理!
是一家小规模公司,上个季度我销售了七万多的货物,季末没有计提税金附加,售货物时,借 银行存款 贷 主营业务收入, 应交税费—增值税 十月份我缴了增值税附加税,我做账需要怎么做分录 没有计提,借税金及附加 贷银行存款 这样对吗
老师,我是因为要申请国补资格,从个体转企业(一般纳税人),我现在转新的企业后,刷了国补进来,但现在没有进项票,如果当月我把销项发票(普通发票13%)开了,那是不是这个月我就会需要缴纳增值税
老师,我是因为要申请国补资格,从个体转企业(一般纳税人),我现在转新的企业后,刷了国补进来,但现在没有进项票,如果当月我把销项发票(普通发票13%)开了,那是不是这个月我就会需要缴纳增值税
有四项成本费用税金列支,一家公司时用的饼图呈现,现在有多家公司,比如7家,做财务分析时怎么呈现这个四项的成本费用税金列支比较好呢
董老师好 继续刚刚的问题 谢谢!
本公司是高新企业,今年是第一年,收到科技局奖励的20万元,这个20万元计入营业外收入?需要交那些税费
老师:做内账这笔分录怎么写?
老师,请问启用财务软件,供应商4月底的应付款是15000,做为期初数据设置账套,数据填成13000,请指点做支付单和日记账时怎样处理呢
现金流量表如何区分 有没有用过U8+系统 是假设 质保进退还 先做一笔: 借在建工程1000 贷其他应付款-质保金1000 归还:借其他应付款-质保金1000 戴贷银行存款1000 那影响现金流量表数据就是付的银行存款进入 计入构建 固定资产,无形资产和其他长期资产所支付现金
老师,我今年上班从1月到4月,五月份没有上,然后我就月重新找一家公司上,然后之前上班每个是按2500申报个税,那如果我六月份入职一家新公司工资是6千是不是每个月都要交个税啦?
老师 酒店初次开荒保洁费入哪个科目
账务调整后,利润表里的税金及附加是负数,财务报表申报不了呢?
同学您好,利润表里的税金及附加是负数,可能会导致财务报表无法申报。这可能是由于以下原因: 违反税收优惠政策:企业可能不符合税收优惠政策的条件,但仍然错误地享受了税收优惠政策,导致税金及附加减少。 税收基础数据填写错误:企业在填写纳税申报表时,可能将某些数据填写错误,导致税金及附加计算不准确。 漏缴税金:企业可能漏缴了某些税金,导致税金及附加减少。 为了解决这个问题,企业需要采取以下措施: 检查税收优惠政策:企业应该仔细检查是否符合税收优惠政策的条件,如果不符合条件,需要及时调整纳税申报表。 核对纳税申报表:企业应该仔细核对纳税申报表,确保所有数据都填写正确,没有遗漏或错误。 补缴税金:如果企业漏缴了税金,需要及时补缴,并调整纳税申报表。
我们是享受六税两费减免的,上个季度我计提附加税的时候没有去掉减免的部分,这个季度红冲后就成负数了,怎么办?
同学您好,把多提的也要冲掉的, ,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的