你好同学,贷款一共多少?分几期
老师,我们老板名下两家公司吗一家物流公司一家销售公司,我们这里客户买重汽和和和牵引车牵引车都必须不能不能上私户,只能上公司户,销售公司将购车发票开给物流公司,发票开的是裸车价格,物流公司收客户的是包牌价,就有上户费,购置税,保险费,吊货箱的费用,然后不会给客户发票,所以首付金额和贷款金额打到销售公司账户,先做销售公司的账,所以除了发票金额就有一部分多余款项,这部分就是客户上户的后续支出。我把多余的这部分转到物流公司的时候,做的借库存现金,贷其他应付款-个人,第二步借:其他应付款-个人 贷:库存现金虽然平了,但不能体现那些后续支出的明细 ,如果体现的明细又不平,该怎么做呢?谢谢老师
公司买了一辆商用轿车,已收到机动车发票不含税金额为1100000,安装在轿车上的交通设备有GPS,vps汽车服务助理等,不含税金额21000元,上牌费用2000元,车辆购置税90000,车船税900元,支付首付款30万.和车行贷款80万,利息每月3000元,分36月还,每月利息固定,本金减少,请问一下公司的车里的入账价值是多少?具体分录怎么做?
2、A公司是增值税一般纳税人,从事小汽车的生产、销售。2021年10月,甲公司发生下列业务:(1)购进机器修理配件一批,取得增值税专用发票上注明的价款为70万元,税额9.1万元;支付运费,取得运输部门开具的增值税专用发票注明的金额2万元。(2)购入钢材,取得增值税专用发票上注明的价款为5000万元,税额650万元。(3)进口钢材一批,支付国外的购货款120万元(人民币,下同)、到达我国海关以前的运输装卸费11万元保险费13万元。海关代征进口环节的增值税后,开具了进口増值税专用缴款书。(4)本月销售自产小汽车取得含税销售额3000万元。同时收取装卸费7万元,一并开具普通发票。(5)将自产A型小汽车10辆作为投资入股提供给其他单位,每辆成本18万元,同类车型每辆平均售价25万元(不含税),最高售价28万元(不含税)。已知:小汽车的消费税税率和成本利润率均为5%,增值税税率为13%;相关发票已经主管税务机关认证。要求:根据上述资料,回答下列小题。(1)计算该企业当月的销项税额。(2)计算该企业当月的进项税额。(3)计算该企业当月应缴纳的增值税。(4)计算该企业当
2、A公司是增值税一般纳税人,从事小汽车的生产、销售。2021年10月,甲公司发生下列业务: (1)购进机器修理配件一批,取得增值税专用发票上注明的价款为70万元,税额9.1万元;支付运费,取得运输部门开具的增值税专用发票注明的金额2万元。 (2)购入钢材,取得增值税专用发票上注明的价款为5000万元,税额650万元。 (3)进口钢材一批,支付国外的购货款120万元(人民币,下同)、到达我国海关以前的运输装卸费11万元保险费13万元。海关代征进口环节的增值税后,开具了进口增值税专用缴款书。 (4)本月销售自产小汽车取得含税销售额3000万元。同时收取装卸费7万元,一并开具普通发票。 (5)将自产A型小汽车10辆作为投资入股提供给其他单位,每辆成本18万元,同类车型每辆平均售价25万元(不含税),最高售价28万元(不含税)。 已知:小汽车的消费税税率和成本利润率均为5%,增值税税率为13%;相关发票已经主管税务机关认证。 要求:根据上述资料,回答下列小题。 (1)计算该企业当月的销项税额。 (2)计算该企业当月的进项税额。 (3)计算该企业当月应缴纳的增值税。 (4)计算该企业当月应缴纳的消费税
老师 我碰到个问题实在不知道怎么办了。以前公司的账都是代账做的。时间顺序是这样的,2018.3月份公司购买车子(附电子回单一张) 凭证如下 借:武汉恒信驰星汽车销售有限公司 59万 贷 银行存款 59万 2019.4 收到车辆发票 借 固定资产 -车辆 75 进项 12 贷 其他应付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87万 转给了 陈某 张某 如 借 其他应付款 -王某 87 贷 其他应付款-陈某 32 --张某 55 这样 王某余额为零了 , 但是应付账款--恒星汽车有限公司还有挂账 59万 我应该如何清理呢 老师 麻烦详细一点 然后到2022年 我理账 ,想把那个应付账款-恒星汽车借方59万清掉 ,做了借 其他应付-王 87 贷 应付账款-恒星 59万 长期借款-车贷 28万 这样就我应付账款清理了,但是 其他应付款又挂了这么多 。 实际上 买这个车 就是公司付了59万 ,每月通过王培付贷款 共28万 不应该有这么多余额 我应该如何清理啊
老师,我4月到6月都没有做工资每个月也是0申报,我7月可以补发之前的工资吗?
清算问题:资产项目清理完,负债项目清理完,银行存款有300万了,这300万首先用来干嘛?用来清理所有者权利,还股东实收资本?
物业公司,收物业费,垃圾装修清运费等,商铺租赁,商铺电费什么都是计入主营业务收入吗,我看5月份前会计,物业费,垃圾清运费,商铺租金计入主营业务收入,商铺电费,其他收入计入其他业务收入,这样对吗
物业公司5月份成立的,前会计说按季度缴税,是不是7月15号要交第二季度的税,是什么税呢,目前交物业费.电费,租赁,杂七杂八的收入都是开收据,是缴纳企业所得税吗,5月份和6月份都没有对外开过票
老师,我之前是做建筑行业的会计,后面可以去那几个行业,我只会做全盘账,但是那些什么高端的经营各种规划好难的不会,而且快40岁了,没有中级会计证,光伏行业,学校实操好像没有,不知道去哪个行业做会计,现在建筑行业好像不行了,担心发不了工资,拖欠工资,做不了多久又倒闭了
老师,我之前是做建筑行业的会计,后面可以去那几个行业,我只会做全盘账,但是那些什么高端的经营各种规划好难的不会,而且快40岁了,没有中级会计证,光伏行业,学校实操好像没有
24年企业所得税季报申报有误,24年汇算清缴是正确的,还需要返回去修改24年季报吗?
老师电子税务局9月份有汇算清缴年报吗?
老师,A公司把车卖给了b公司,开具了增值税专票,B公司也付款给了A公司,但是没有在车管所过户,现在b公司要求a公司直接将车辆在车管所过户给c公司,然后b公司再给c公司开具增值税专票,请问这样的流程可以吗?
请问,会计工作交接要交接哪些?
贷款10万,分36期
借:固定资产150000%2B汽车装潢3500,上牌技术咨询300 管理费用4600 贷:银行存款 50000 长期应付款100000 银行存款 8400
汽车装潢和上牌技术咨询都作为固定资产是吧?一般纳税人的话税额要从固定资产里分一部分出来吧?
汽车装潢和上牌技术咨询都作为固定资产是吧? 答:是的。 一般纳税人的话税额要从固定资产里分一部分出来吧? 答:如果我们是一般纳税人可以抵扣的,进项税额要分离出来。
利息1200是作为财务费用喽?到时候我提前还款的违约金是放入什么科目?
你好同学,是的利息1200作为财务费用。违约金计入营业外支出