同学您好,您好,借:管理费用咨询费 ,贷:银行存款

建筑行业一般纳税人,上学有留抵税要不要做分录? 应该怎么做分录
建筑行业一般纳税人, 7月份有留抵退税,应该怎么做分录
建筑行业一般纳税人,我公司收到一笔维修款,应该怎么做分录,请有经验老师解答
建筑行业一般纳税人,收到住宿费一张,应该怎么做分录
建筑行业一般纳税人,支付保函费用怎么做分录
老师,我想咨询一个问题,有一个单位,他6月底的时候暂估了20万的制造费用,然后七八九十,11,12月份陆续的过来,这些个票本应该是嗯以前就能来,后来得催,然后这个单位打算办理注销,那我原来暂估的制造费用,这个票后续来了之后,我的会计分录该怎么做?
老师,我们是小规模属于二级子公司,集团A是 一级公司,100%控股我们,2024年归属于母公司的所有者净利润,就是我们2024年的净利润本年累计数值吗?
老师,有几份发票用于免税项目,但是我勾选了,现在我也已经进项转出了,请教⬇️转出的分录怎么做
计提坏账准备,属于信用减值损失对吗? 审计后信用减值损失发生额,正数20万。 为什么A105000纳税调整调整明细表第33行,资产减值准备金账载金额要填负数20万。调增金额0,调减金额20万
公司打款到出纳银行卡上2万块钱用来支付公司开支,做凭证
老师 成本卡到93% 可以不啊 这个我的利润总额按照92%结转是247306.88 需要缴纳好多税款呢
业务招待费的专用发票进项能抵扣吗?
老师你好 法人换了电话号码 是不是要到工商局那里变更了 才能到税务局里变更?
公司出售旧设备来的发票需要交印花税吗?
老师,公司没有计提专项储备,发生安保费时,我们直接记管理费用安保费,现在有个软件,软件需要记到,安保费,还得形成固定资产,分录怎么记,谢谢
然后又收到这张发票应该怎么做分录
同学您好, 票附到 费用凭证下就可以了
我是这样处理的。 银行付了这笔费用 借预付帐款xx公司 贷银行 收到这张发票 借管理费用 贷预付账款xx公司 这样处理行吗?
同学您好,这种也可以的,跨月的话可以这样做
没有跨月,当月就开了普票来了
这个不要这样,直接做借:管理费用咨询费 ,贷:银行存款附上发票就行。
为什么不可以这样做呢
同学您好,不是很麻烦嘛,当月就拿了票,
如果跨月就可以了吗?
同学您好,学员您好,是的,对的