你好,借银行存款贷应交税费,留抵退税。借应交税费,留抵退税,待进项税额转出。

一般纳税人,请问一下6月份开票了抵扣后还有留抵,7月份开发票 还能用6月的留抵后还有留抵,那么7月份的销项➖进项0还有留抵?怎么做分录呀?
建筑行业一般纳税人,上学有留抵税要不要做分录? 应该怎么做分录
建筑行业一般纳税人 上个月应交税费880.1 这个月抵扣发票1508 分录怎么做
建筑行业一般纳税人, 7月份有留抵退税,应该怎么做分录
建筑行业一般纳税人,2月份进项发票多了怎么做分录
老师,我想问一下,公司之前从老板个人借进10万,但是是打到公司农商银行的,如果现在公司农商行没有钱,从老板公司公户建行还款给老板个人可以吗?原则上讲,从哪个银行借进来的,不得是从原来借进来的账户还款,要原录返回,不应该是这样的吗??老师,到底是哪种情况。我刚刚表述了我的问题,现在可以转吗?
朴老师,购买商品没有发票会计上可以记库存商品吗?可以记库存商品,但是结转成本时该成本不能税前扣除是吗?
登记了税务之后,没有其他操作了,我用法人能登上去电子税务局,但是我登进去那个vtax没有显示有这家企业是什么问题呢?
老师您好,我想问一下维修办公室金额多少以上要计入长期待摊费用里
财务培训费用能记入管理费用-办公费吗?
老师 我们买的仪器 款付了 发票对方还没开来 已经入库了 现在研发部已经领走了 统一用应付不用预付 老师 你看我这这分录对不对 从头单位 1. 款已经付了 借 应付账款5500 贷 银行存款 5500 2. 发票未到 货已到 已入库 (专票) 借 库存商品5500 贷 应付账款5500 3 研发部领走 借 研发支出 -费用话支出5500 贷 库存商品 5500 4. 发票来了 入固定资产 借 固定资产 研发仪器/电子设备 5500 贷 老师 这点贷什么呀
老师,请问给临时工转工资备注可以写工资吗
老师你好,我想问一下,职工停保,是不是就是社保减员
麻烦问一下老师,我们有个个体户营业执照,24年的时候就做了法人变更,现在做工商企业年报还是原法人的信息,这个还需要做变更吗?还是就是这样子的,谢谢!
老师,个体申报电子税务方法,步骤,如何查看营业收入及营业成本
不转出,这个月抵扣。但是那个留抵税没有做分录
那你到底有没有退税呢?我是按照你退税来给你写的分录。
要是没有退税就自动抵扣就行了。
没有退税,这次申报系统自动抵扣了。 但是我现在这个月底应交税费对不上
对不上就看一下咱销项是多少,进项留底是多少,差额就是咱交的。