你好 上期期末做增值税结转就可以 借 未交增值税,贷转出多交增值税

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年底才知道企业所得税退税的确切金额,前期已经计提了企业所得税也已经预缴了,年底企业所得税退税该怎么做账务处理
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老师您好,我们公司是做预付卡业务,开具不征税的发票,开具发票收到款的时候需要交企业所得税吗
不是多交,是进项税额多了,应该怎么做分录
是不是进项额多,然后没有抵扣了,在税务局留底了,是不是这种情况?
如果是进项大于销项。没有抵扣了,税务局留底就是上面的分录。
如果不是这种情况,就再补充一下。
就是进项大于销项留底 然后期末结转就是这个分录,不是说多交增值税了。