同学您好,正在解答,请你稍后

建筑公司新收入下科目用到了合同结算,合同履约成本,但因为收入结算,算收入!但我就是一套账,开发票了才确认收入!所以目前还是用老方法,还是以前的科目,工程施工下面合同成本,每月结转到资产库存商品(工程成本结转),然后等开发票确认收入,再按比例结转成本到主营业务成本,可以吗
老师你好,我在开具一张工程发票给建设单位,做 借应收账款 贷合同结算—价款结算 贷应交税费 到月底是不是就把合同结算直接转入主营业务收入
包工地工程的公司,工程结束后才开票付款,那么我每个月需要根据完工进度确认收入成本吗,是的话直接计主营业务成本和主营业务收入还是计工程施工和工程结算呢
老师,请问下工程施工这样做分录对吗 预收工程款: 借:银行存款 贷:应收账款 收到工程结算单: 借:应收账款 贷:工程结算 开发票 借:主营业务成本 (工程施工转主营业务成本) 借:主营业务成本 贷:主营业务收入 贷:工程施工 完工 借:工程结算 贷:工程施工
你好!老师我开票的确认收入,这时候需要用工程结算这个科目吗?借应收帐款,预收帐款-货主营业务收入 应交税费一销项税,还在成本结转用吧
郭老师,不做账的普票,要怎么处理,需要在发票那做不记账处理吗
商业承兑汇票银行承兑汇票通过什么核算呀
老师,你好,我们是建筑劳务公司,麻烦问一下就是对方给劳务费,打到我们农民工专户,这个分录该如何做,然后这个劳务费怎么冲抵应收账款呢,这个分录又该怎么出
老师我们是酒店住宿,飞猪线上订单我们开票金额是我们的到手价加服务费借记应收账款 销售费用服务费 代记主营业务收入 应交税费 可是有的订单开票金额飞猪显示低于我们的到手价 这个我应该怎么入账 有的时候底价加服务费和实际客人支付的就是开票金额能差一点点 这种应该怎么做
如果每个月工资零申报,年底一次性发放,是不是可以享受5000*申报月份
超产奖是达到规定产量超出部分给予的奖励,要是产量不达标,倒扣钱合理吗?
会计人员想转行做会计老师,需要考什么证
固定资产在投资时设备8万,现在成了6万,那2万设备卖了,这两万怎么走账,怎么写分录
老师,以前是高新企业现在被查要补缴税,现在很多企业被查,一般怎么处理的呢。
羽绒服的商品分类编码是多少?1040201110000000000吗?
施工合同账务处理流程 1.实际发生合同成本 借:合同履约成本 贷:原材料、应付职工薪酬等 2.确认计量当期收入并结转成本 借:合同结算—收入结转 贷:主营业务收入 贷:应交税费—待转销项税 借:主营业务成本 贷:合同履约成本 3.结算合同价款 (1)借:应收账款 借:应交税费—待转销项税 贷:合同结算—价款结算 贷:应交税费—应交增值税-销项税 (2)借:银行存款 贷:应收账款
这是最新的施工企业的,会计核算流程,您可以参考这个,工程结算都是老的准则使用了
工程结算科目金额是不含税开票额吗?
同学您好,是的,是不含税的
老准则里的工程结算处理流程?
同学您好,请您参考
主营业务收入,主营业务成本数怎么来的
同学您好,理论上是根据完工进度来的 但是现实中,基本都是根据开票来的