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请问老师,年底了,应交税费这个科目,要怎么结转呢?我们有内销也有外销。

2024-01-07 20:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-07 20:11

您好,把应交税费——应交增值税余额结转到 应交税费——未交增值税就可以 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 看余额方向,可能是上面的反分录 外销没有余额体现在科目上

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快账用户2723 追问 2024-01-07 20:18

老师我没看懂啊,这个不是当月要交增值税的分录吗?我问的是年度结转喔

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齐红老师 解答 2024-01-07 20:18

您好,年末也就是12月的月度结转呀,年度没有增值税科目要结转的

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快账用户2723 追问 2024-01-07 20:21

比如应交税费一应交增值税(出口退税)要不要结转到应交税费一应交增值税(进项税额)

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齐红老师 解答 2024-01-07 20:25

您好,当然不要呀,应交税费一应交增值税(出口退税)一般是和借:应缴税费 - 应交增值税 - 出口抵减内销的应纳税额  、其他应收款 - 出口退税  一起写分录的

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快账用户2723 追问 2024-01-07 20:34

以前看一个从事十几年的出口会计老师说年底要结转,借:应交税费一应交增值税(出口退税)贷:应交税费一应交增值税(进项税额)

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快账用户2723 追问 2024-01-07 20:35

正常我们做分录是借:其他应收款一出口退税,贷应交税费一应交增值税(出口退税),年底了反向结转

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齐红老师 解答 2024-01-07 20:37

您好,税法书上也没有这个分录呀

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您好,把应交税费——应交增值税余额结转到 应交税费——未交增值税就可以 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 看余额方向,可能是上面的反分录 外销没有余额体现在科目上
2024-01-07
你好,分别都结转到转出未交增值税里面去。
2024-03-27
你好,结转到未交增资税就可以的
2026-01-04
你好,不用结转的应交税金,有余额就可以的。
2022-02-14
你好,应交税费的期初余额,是有账实不符吗? 
2022-01-07
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