您好,把应交税费——应交增值税余额结转到 应交税费——未交增值税就可以 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 看余额方向,可能是上面的反分录 外销没有余额体现在科目上

老师,之前每个月增值税没有结转,只是做了借应交税费-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税,现在年底了,怎么把应交税费销项税的结转走,到哪个科目?
老师 老师您好,想咨询一下年底增值税这一块结转分录是怎么写的呢还是不太懂哦我们公司有个税负在里面,每个月底有结转增值税,次月缴纳但是我刚才把进项和销项转到应交税费-未交增值税科目,未交增值税科目有借方余额,但大于缓缴的税款我觉得这里有重复的问题吧平时每月都有缴纳上月的增值税,这样结转进销项又重复了
老师:我想问下:12月销项税额是负数,没有进项,等于年底销项变成了留底税额,这样年底怎么结转应交税费-应交增值税-销项税额啊?
请问老师,年底了,应交税费这个科目,要怎么结转呢?我们有内销也有外销。
老师 请问一下 我们是一般纳税人简易计税3%的工程发票,12月份我们外地预缴了2万, 现在有两个问题:1、那月底结转的时候“应交税费-简易计税”这个需要结转吗? 2、还有就是“应交税费-预缴增值税”这个怎么结转呢?
工资有一个月记重了,汇算清缴的时候直接按个税申报的工资算账载金额,税收金额可以么
老师,公司采购了一个收益系统的1年的使用权,这个按照无形资产的来折旧,按照几年折旧呢,税法规定折旧几年呢
银行付款备注是送礼,税务局查账的时候,会怎么处理?是指从税务角度处理,还是涉及到行贿受贿什么的呀?
老师您好开具焊接加工费发票税率是多少啊
老师能我怎么从网上没有搜到2026年10号文关于物业公司差额征税得取消呢
有小部分同事经常报销,有发票,但公司又没有缴纳社保,导致也没申报个税,这个报销怎么弄
请问老师,查个人收到的发票,能查几年的
老师,请问怎样申请发票额度,谢谢
老师您好,比如一个老板有ab两个公司,b公司把房产租给a公司,现在又把a公司的一半给了c公司,b收钱了还要开票给c,可以吗?要怎么操作才可以?谢谢老师
我同时是重庆公司和上海公司的股东,这两个公司的技术外包合作,是合法的吗
老师我没看懂啊,这个不是当月要交增值税的分录吗?我问的是年度结转喔
您好,年末也就是12月的月度结转呀,年度没有增值税科目要结转的
比如应交税费一应交增值税(出口退税)要不要结转到应交税费一应交增值税(进项税额)
您好,当然不要呀,应交税费一应交增值税(出口退税)一般是和借:应缴税费 - 应交增值税 - 出口抵减内销的应纳税额 、其他应收款 - 出口退税 一起写分录的
以前看一个从事十几年的出口会计老师说年底要结转,借:应交税费一应交增值税(出口退税)贷:应交税费一应交增值税(进项税额)
正常我们做分录是借:其他应收款一出口退税,贷应交税费一应交增值税(出口退税),年底了反向结转
您好,税法书上也没有这个分录呀