你好,上一个月的留底在哪个科目里面?

上个月做的是分录,借:销项100贷:进项100,留抵20的进项,这个月要缴纳税费,这个月销项100,进项60,还有留抵20分录怎么样做呢
老师 我的增值税进项税额这个月有期末留抵,这个账备应该怎么做呢
上个月进项税额有留抵税额,这个用上个月的留抵税额抵扣这个月进项税额,分录这样做有问题吗
老师,上个月有留抵的进项税额,这个月抵扣的时候,账务上需要怎么处理?
想问下老师,上个月有留抵的进项税额,这个月需要做什么账务处理吗?
请问老师,如果以前年度都是按照计提的工资申报的个税,可以不修改以前年度的只修改2026年所属期1-2月份的报表吗?
开具红字发票,什么样的情况需要等申请单,老师
发票增加银行卡可以增加私户吗?
请问老师,2月发放1月工资,那3月申报个税应该申报1月份工资表还是计提的2月份工资表?
请问老师,3月申报2月个税,2月发放1月工资,那应该3月应该申报1月份工资表还是2月份工资表?
老师,请问如果是一家小公司,前任会计当时有个月没有把社保缴纳完整,差了100多,后来社保全部不交了,请问这样企业会上税务局欠税公告吗?
郭老师,不做账的普票,要怎么处理,需要在发票那做不记账处理吗
商业承兑汇票银行承兑汇票通过什么核算呀
老师,你好,我们是建筑劳务公司,麻烦问一下就是对方给劳务费,打到我们农民工专户,这个分录该如何做,然后这个劳务费怎么冲抵应收账款呢,这个分录又该怎么出
老师我们是酒店住宿,飞猪线上订单我们开票金额是我们的到手价加服务费借记应收账款 销售费用服务费 代记主营业务收入 应交税费 可是有的订单开票金额飞猪显示低于我们的到手价 这个我应该怎么入账 有的时候底价加服务费和实际客人支付的就是开票金额能差一点点 这种应该怎么做
上个月是借,应交税费-未交增值税,贷应交增值税-转出多交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税,待应交税费未交增值税,然后你的未交增值税贷方减去这个借方,就是你这个月需要缴纳的。