你好,你在第二个月申报的时候,给他减去多申报的这一部分不就行了。

老师好,我们是建筑公司挂了一个劳务分包项目,截止目这个月审报期前,还发不了员工工资,要等这个项目款到了之后可能到月底才能发二三四月份的工资,到6月份申报,5月份的个税时应怎么审报,或者现在报4月个税你怎么审报,谢谢老师!
老师好,工资能隔年发放吗?汇算清缴之前工资也发不了,怎么办呢?账怎么处理呢?答过的老师请不要接这个问题了, 谢谢
老师好,怎么核算工资的个税呢?有没有能自动出来的? 答过的老师先不要接这个问题了,想听听其他老师的建议!!!! 谢谢
老师好,由于考勤的变化,导致工资少了,之前报过个税了,这个税能不能不退,先预缴,更正申报怎么操作呢? 谢谢
老师好,由于考勤的变化,导致工资少了,之前报过个税了,这个税能不能不退,先预缴呢? 谢谢
已授权企业,那里删除后,是不是就是把自己办税员身份删了
什么样的固定资产会有验收单?
老师好,混凝土搅拌站相关业务如下: 1.预付水泥款20万元,未收到发票 2.去供货商处拉回部分水泥,月底供货商开给10万元的成本票 请问这两笔业务怎么做会计分录?
前两年被查了意思是意思下要补20000企业所得税但是这两年都是亏损可以抵的吗,
老师,补计提24年的奖金入账到25年的管理费用里面了,没有用未分配利润科目调整,25年5月做24年汇算清缴时把这个金额调减了,还用调整到未分配利润科目科目吗?那现在做25年的汇算清缴,是不是要把这个补计提的金额再减去啊
科目余额表中应交增值税期末贷方余额是负数,这里负数表示什么意思?
IF 运保费的差额计入什么科目? 答:多收的确认收入,少收的确认费用。具体能不能用具体数据举例子解释呢
老师您好,本季度(1-3月)已开发票约16万了,但有开专票,在不交税的情况下,本月还可以再开普票约10万元吗?
老师,请问停车场收费,到账的是扣完第三方支付手续费的,这个收入要怎么入账,手续费又如何入账
老师好,请问老师,我2月份冲销1月份暂估,给多冲了600万,我是现在发结账回去调整,还是在3月份账务里调整嗯
再个税系统里怎么操作呢?
你好,本来他这个月收入是100,上一个月多申报了20,这个月填写80就是。
老师您这样操作过吗?
你好,那样操作你能说一下吗?
就是工资这个月报高了200,下个月减200,这样操作过吗?海需要改别的吗?
对的,是的,可以更正申报,就两种方法,没有其他的。