您好 进入申报系统 首页 选择要申报的月份 点击4 然后有更正申报 点击 然后修改工资 再正常申报就好了 后面所有月份的都要做更正申报 不然累计数据不正确

老师,我要更正7月个税纳税申报,其中这1个员工的累计扣除原来是7*5000=35000元,更正之后变成30000元,导致个税要交多(其他人的不变),这个要怎么操作?对这个员工选了重新计算,也是不行。是系统不识别?现在12366下班了,税局对口的系统维护服务商是百旺。如果能在线搞定就不去税局大厅了。谢谢。
你好,我个税里显示有三家单位给我发工资,一家是亲戚的空壳公司每月虚拟申报3千工资,另外一家是我建造师挂靠公司缴纳了社保,也每个月虚报3千工资,实际上班的公司没有缴纳社保,国企派遣代发工资公司,但都扣缴相应的个税,由于去年不懂个税操作,没有对虚拟发放工资的事宜提出申诉导致失误多缴纳个税,随后我又申请退税申请,现在税务显示要我提供证明材料,我该提供什么材料,谢谢!
关于个税请教老师几个问题,如果职工1月份入职,2月份就离职了,计提了一个月的工资,但是当月没有发放 1.那么我2月份申报个税时是零申报还是不申报呢? 2.这个工资4月份才支付,那个税系统里人员要怎么操作呢,按非正常申报吗? 3.实际操作中如果好几个月不开支,是零申报还是按应发工资金额先申报比较好呢? 请老师仔细说说,如果有类似课程或案例给推荐一下更好,非常感谢!
老师,你好,请问一下,以前公司欠员工工资一直没付,由于没发工资,个税就是零申报的,原来如果正常发的话是不用交个税的,但是现在老板 一次性把之前的工资全部发了,导致要交很多个税,这个要怎么合理避税呢,
老师好,由于考勤的变化,导致工资少了,之前报过个税了,这个税能不能不退,先预缴,更正申报怎么操作呢? 谢谢
老师,我们单位购入梨有员工自己吃的还有送客户的,购入的农户的她去税务局代开了一张免税普通发票,该发票无自产自销或是购入字眼。老师我们公司应该怎么进行账务处理?我们是一般纳税人小微企业。老师写的详细点吧?这个抵扣不了增值税吧
我们和A公司互有业务来往,之前购买A公司商品(在我们销售款抵扣),借库存商品,贷应收账款,后面商品问题,A公司减免300元(已开折让),借库存商品 贷应付账款,等收到款,再借银行存款 贷应付账款吗
老师:购买打印机粉盒2100元,这个算固定资产吗?
老师,请教问下哈,商品编码一般在哪里查哈
老师 销售25年年底返利、补损 都说要到26年1月或者2月才发放,那金蝶云星空25年怎么做账?应收会计分录怎么做吗
老师你好,上次跟你提到过的那两块土地转让,现在我要开具发票,如果对方公司是小规模公司的话,我是不是能开普票?于对方来说,有关系吗?还有就是开具发票的时候是按法拍价格两块地的总价1751万来开具吗?还是按1751抵扣成本之后的增值额来开具?
老师你好,其他应付款金额比较大,因为砌的新厂房,老板个人垫付的材料费等等,所以其他应付款金额比较大,现在账上也没什么钱,没钱还款,请问老师怎么平账?急急
学校饭堂抽样食品的收入50元计入什么科目
请问假如小规模一个季度销售额9万,其中广告服务5.5万,需要缴纳文化建设事业税吗(季度6万免税是只看广告服务还是当季所有销售额)
老师,我们公司要注销,把之前的坏账转到了营业外收入导致利润增加了。利润是正数要缴税吗?
这个人是个兼职,每次工资都不一样的,海需要每个月都要更正申报吗?
对的 不然后面月份您也无法申报的
每月的工资都是手输进去的,这个月不更正申报了,下个月直接再工资里减去多报的部分不可以吗?
当然可以的啊 您说要更正申报 所以我才告诉您方法的 同一个员工 当年月份的工资收入有差异没什么大问题 只要最后一年总的金额对得上