借在建工程,贷预付账款。 借预付账款贷银行存款。
老师,我公司去年4月收到一张汇票,我们老板当时没给客户开票,然后把这张汇票背书转让给了我们供货商,然后供货商也没有给我们开发票。现在我们客户又要我们开票,我们开了票怎么做账啊!虽说我们开了票,但是客户去年就用汇票付了款,不会再打款了,我现在该怎么做账,才能把这笔钱平掉
请问下我们购买一台设备300万,全款付给供应商,又在融资公司融资了270万,这个270万融资公司直接付给我们,我们再每月还款,设备全款发票是供应商开票,那在融资公司付给我们的270万的会计分录怎么做?
您好!我公司购买一台设备121800元,但是发票根据每个月支付的货款,才给我们开发票,货款是分半年付清,请问我应该怎么做这笔账呢
您好!我公司购买一台设备121800元,但是发票根据每个月支付的货款,才给我们开发票,货款是分半年付清,请问我应该怎么做这笔账呢
老师我们去年付给供应商的设备款,对方一直还没开票给我们。如果对方现在不给开发票,这账该怎么处理呢
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
这台设备如果是自己用的,就这样处理。
12月借在建工程,贷预付账款,24年1月借预付账款贷银行存款。然后验收以后再借固定资产,贷在建工程。这样子吗
你好 对 这样是对的