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老师您好,12月份的费用专票的税额没有认证抵扣,能做账吗?如何写分录

2024-01-08 15:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-08 15:25

同学,你好 可以做账,你之后还要抵扣吗?

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快账用户1638 追问 2024-01-08 15:25

是的,怎么做账

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齐红老师 解答 2024-01-08 15:32

同学,你好 借:费用 应交税费-应交增值税-待认证进项税额 贷:银行存款

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快账用户1638 追问 2024-01-08 15:35

这个月认证的话。在怎么做

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齐红老师 解答 2024-01-08 15:36

同学,你好 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税额

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快账用户1638 追问 2024-01-08 15:39

这样的话,应交税费有余额

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快账用户1638 追问 2024-01-08 15:39

这个月应交税额有余额

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齐红老师 解答 2024-01-08 15:44

同学,你好 这个没关系的

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同学,你好 可以做账,你之后还要抵扣吗?
2024-01-08
可以的,可以这么做。
2022-04-19
你好,借销售费用、招待费贷应交税费、应交增值税进项转出。
2022-11-28
你好,你这个要做的话有点麻烦,借,应交税费,应交增值税进项税额。贷,以前年度损益调整要去跟进以前年度的汇算清缴申请退税。
2025-03-11
一月份不需要转出的所属期是在一月份的话,在一月份做进项。
2023-06-26
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