同学你好 补计提就可以了

发现去年年末计提单位社保,分录写成了:借:管理费—社保1000 贷:应付职工薪酬—工资 1000然后今年一月以为是少计提了社保 然后做分录借:以前年度损益1000 贷:应付职工薪酬—社保 1000 请问现在怎么做分录处理感觉有点乱
老师您好!跨年度的计提税金金额多了。现要减少,请问怎么做会计分录?
老师好,想问一下以前年度计提的工资没问题,但是实发的工资多了,应该怎么做分录呢?
老师,请问一下以前年度多计提了折旧,现在调整,怎么做分录呢
老师,您好。请问下以前年度社保多提了,工资少计提了,怎么做分录呢?
会计继续教育课程在哪里
老师,去年的广告费发票这个月才回来,要怎么做账呢?可以直接入今年的费用吗?
老师好,请教一下这个主播的新规按劳务报酬(适用累计预扣法),我选任职受雇从业类型改选保险营销员还是证券经纪人
老板在其他平台购买的产品,报销后,是直接做 借主营业务成本 贷 银行存款?
你好,税务局让备案银行账户信息,那个银行卡的开户时间是不是得到银行柜台查一下开卡日期填上,手机银行可以查吗?
银行存款余额与银行卡的余额一致,为什么新建凭证的时候使用银行存款这个科目显示的余额比银行卡的余额还要多得多的
老师,选项D的意思看不懂
摊销钉钉软件服务费,金额13000左右,是发票到了当月才能摊销吗?还是支付的当月就能摊销了?是按照哪个来按月摊销了?
法人父母的公司可以给法人的公司开发票吗
老师好,公司注销财务报表上的数据怎么处理
多计提了的呢
冲减多计提的就可以 是什么企业会计准则
小企业会计准则
同学你好 多计提冲减 借应付职工薪酬 贷利润分配未分配利润 少计提了补计提 借利润分配未分配利润 贷应付职工薪酬社保