你本期有购买设备吗
申报增值税的时候小规模纳税人减按1%征收增值税我怎么填写附表,本期发生额是填写什么什么数字?
请问0001129914|购置增值税税控系统专用设备抵减增值税,填写在主表的第23行应纳税额减征额吗
小规模本月开增值税专票1%,不含税572277.22,税额5722.78。含税578000。请问税务申报,增值税纳税人申报表(小规模纳税人),栏次1,2的金额填写多少? 表4增值税减免税额申报表,本期发生额,本期实际抵减税额哥应该填写多少?
你好老师,小规模纳税人申报增值税附表:增值税申报明细表怎么填写?本期发生额是填写本期的开票金额,还是填写本期没有减免之前的增值税额?还是减免的增值税额?
你好 老师。购置增值税税控系统专用设备抵减增值税 除了在附表四填写以外,主表要填写吗?该如何填写。
老师,今年有维护费
维护费这个1月发生的就下个月报一月税费的时候计入本期发生额
老师,我是2023年4月10日发生的维护费280元。前三个季度不需要缴纳增值税,所以就没有抵减。由于现在申报2023年四季度增值税,需要缴纳增值税,才抵扣的。可以现在填写吗?
同学你好 这个得在4月所属期填写发生额的
您的意思是只能在2023年4月抵减,其他月份就不能抵减吗?
不是这个意思 我的意思是要在发生的那个月填写了后期才可以抵减
老师,那您的意思我当时没有填写,现在就不能抵减吗?
你填写在12月试试吧 如果税局找你你再更正申报
老师,那那个减免税明细表我直接填写本期发生额280就行吗?
嗯 填写280就可以了哦
老师,那抵减增值税。我小规模纳税人,是不是直接借:应交税费-应交增值税 贷:管理费用 就可以了?
小规模纳税人购入金税盘时, 借:固定资产(价税合计额) 贷:银行存款/库存现金/应付账款 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金; 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税 贷:管理费用
好的。谢谢老师。还有老师最后申报表和发票上的应交增值税有三分差异,应该是四舍五入造成的。我是不是调整一下应交增值税,进营业外收入这个科目,对吗?
嗯 这样调整就可以