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老师,小规模纳税人。填写购置增值税税控设备抵减增值税那个表格,本期发生额,填写多少呢?

2024-01-09 10:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-09 10:12

你本期有购买设备吗

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快账用户1648 追问 2024-01-09 10:15

老师,今年有维护费

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齐红老师 解答 2024-01-09 10:17

维护费这个1月发生的就下个月报一月税费的时候计入本期发生额

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快账用户1648 追问 2024-01-09 10:23

老师,我是2023年4月10日发生的维护费280元。前三个季度不需要缴纳增值税,所以就没有抵减。由于现在申报2023年四季度增值税,需要缴纳增值税,才抵扣的。可以现在填写吗?

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齐红老师 解答 2024-01-09 10:28

同学你好 这个得在4月所属期填写发生额的

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快账用户1648 追问 2024-01-09 10:30

您的意思是只能在2023年4月抵减,其他月份就不能抵减吗?

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齐红老师 解答 2024-01-09 10:33

不是这个意思 我的意思是要在发生的那个月填写了后期才可以抵减

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快账用户1648 追问 2024-01-09 10:41

老师,那您的意思我当时没有填写,现在就不能抵减吗?

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齐红老师 解答 2024-01-09 10:49

你填写在12月试试吧 如果税局找你你再更正申报

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快账用户1648 追问 2024-01-09 10:56

老师,那那个减免税明细表我直接填写本期发生额280就行吗?

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齐红老师 解答 2024-01-09 11:01

嗯 填写280就可以了哦

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快账用户1648 追问 2024-01-09 11:02

老师,那抵减增值税。我小规模纳税人,是不是直接借:应交税费-应交增值税 贷:管理费用 就可以了?

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齐红老师 解答 2024-01-09 11:07

小规模纳税人购入金税盘时, 借:固定资产(价税合计额) 贷:银行存款/库存现金/应付账款 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金; 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税 贷:管理费用

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快账用户1648 追问 2024-01-09 11:08

好的。谢谢老师。还有老师最后申报表和发票上的应交增值税有三分差异,应该是四舍五入造成的。我是不是调整一下应交增值税,进营业外收入这个科目,对吗?

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齐红老师 解答 2024-01-09 11:15

嗯 这样调整就可以

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2024-01-09
你好 减免税表  2.3.4列填572277.22*2%=11445.5444 主表减征额11445.54
2022-01-17
你好,你这个月需要交增值税吗?开的是1%的发票吗?
2022-04-02
季度开票金额超过30万或者有专票才需要填减免税明细表2-4列,按不含税金额*2%
2024-10-12
主表应纳税减征额里面填写,然后减免明细表、本期发生额、实际抵扣金额也得填写。
2022-11-02
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