还需要这么做,应交税费,应交增值税贷,营业外收入

请问老师 小规模纳税人季度销售收入30万以下的会计分录这样做对不对,这两笔分录分开做还是做在一个月? 确认收入时: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 然后再做: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
老师请问,我是小规模纳税人,税务局代开的发票上面税额显示***,做账的时候还需要做应交税费这个科目吗,是借:应收账款 贷:主营业务收入。还是 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税
请问小规模纳税人开的普票是跟专票一样做的分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项) 请问,季度结转销项的分录怎么做叻?
提问:老师,小规模纳税人,做主营业务收入的时候,如果开了普票,就直接借:应收账款,贷:主营业务收入;如果是专票,就借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税销项。是这样吗?
小规模季度开普票没有超过30万,没有专票和不开票收入,假设一张开普票不含税10万,价税合计101000,借:应收账款101000贷:主营业务收入。。。。。另一种做法,借:应收账款101000,贷:主营业务收入100000,应交税费-应交增值税1000,季度末不超过30万,再做借:应交税费-应交增值税1000贷:营业外收入1000,哪种做法是正确的???
老师,你好,我这边一家面包生产制造业,有农产品加计扣除1%,但是自己也有在电商销售,有开电商服务票6%出去,那这样生产货物这部分的农产品加计扣除怎么做,能不能加计扣除?谢谢,
老师咨询个有关解除劳动合同问题,如果企业与员工协商一致同意解除劳动合同,企业给不给补偿?
我7-8月服务发票开错税率了,现在11月份我可以冲减了重新开票不,那我账务怎么处理啊
公司的客户帮忙垫付所欠的供应商的货款,这个垫付的钱可以对冲客户欠公司的货款吗
上一年度以会计分录错了怎么改呢
销售额超过500万还是利润超过500万必须成为一般纳税人
2017年的摊销怎么来的,没看明白
2017年的摊销没看明白
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,多谢,多谢!
借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:营业外收入-政府补助
对,没错儿,是这么做账的