预付账款吗?借管理费用,贷预付账款没有发票的,正常做账汇算清缴,纳税调增。
老师 用公户付钱 对方不给发票 往来账怎么处理
账上挂的往来余额,注销怎么处理。有些对方没给开票,有的肯定私下交易产生的,有的不配合付款开票产生的
对公支付的费用,对方没开发票,往来款余额怎么处理?
你好,老师,营业外收支这个科目怎么用,预付账款期末借方余额对方不开发票,因为跨年了,这是走库存还是走营业外收还是支,往来款的4个科目期末有余额都怎么处理呢
与对方签的是不含税合同,对方也无法开票,但出纳用对公支付对方20,前几年的事情。现在外账上一直挂着这个供应商借方余额,但我们之间无往来。应该怎么处理?
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
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新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
外贸出口,以什么时间确认收入? 因为报关单销售提供过来,过了几个月才开出口发票,下一轮开票的时候,可能混几个都有报关出口日期
零申报的企业应该如何建账,以前月度费用,和银行流水应该如何入账
老师 安装固定资产,买了材料没有入账,现在是安装好了一次做入固定资产可以吗 借:固定资产 贷:库存现金
是的。 这种没票的是做账备注没票嘛? 不然汇算清缴可能会忘
可以自己单独记录的。
haode 谢谢谢谢
不用客气,工作愉快。