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比如说我11月份的销项票 要开给客户的 也都抵扣了 增值税也交了 然后在1月份把这张开给客户的发票给作废了 那这个交过的增值税会互抵吗

2024-01-09 14:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-09 14:16

您说的这个互抵是什么意思?

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快账用户7213 追问 2024-01-09 14:18

就是说作废重开的这个10万的票 还需要再用10万的进项票来抵扣吗

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齐红老师 解答 2024-01-09 14:19

不需要的,作废和重开就是没有发生变化的

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您说的这个互抵是什么意思?
2024-01-09
你好,对的是的,八月份的增值税会少
2022-08-06
你好;  应该是客户开了红字信息表给你; 你开了 红字发票出去吧 。  如果是你开了红字发票出去那么就得 要计算税费的; 这部分要去红冲收入和税额的 
2021-11-01
你好,你已经抵扣了你开红的信息表,需要进项转出。
2023-04-24
你好,需要的,先把上月的收入冲了,再按照正确的去确认收入
2023-11-10
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