同学你好 只能是当月作废的,跨月的红冲
老师:1、12月份给客户开具的增值税专用发票,客户1月份说开票信息提供错误未抵扣,这样的情况,1月份可以作废发票,在开具蓝色发票吗?
老师,12月开给客户一张专用发票。客户说开错型号,需要作废,现在是1月,跨月跨年了,这种需要怎么处理呢?重开的话,能把12月份的收入和1月份的合在一起开吗?
1、老师,客户把6月开具的专票原件退回来了,地址开错了,如果对方认证抵扣了,那这信息表是客户来填写,我司才能开具冲红发票,对吗? 2、当月专票开具已抵扣的发票是不可以作废的对吗?
老师,我司6月份开具一份增值税专用发票,7月份收到客户反馈需要修改下单位,发票未认证,这样我司自行申请红字发票信息表,根据信息表开具红字发票后,在开具正确的蓝字发票对吗?
我是销售方 2202月份开具发票,客户已经认证抵扣了,因为降价原因,现在收到客户开具的红字发票信息表和情况说明,我司应该怎么处理,需要开具发票给客户吗?
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老师,收到客户退回的发票后,本月先开具红字发票,在开蓝字发票对吗?
对的,先开红字发票信息表通过之后开红字发票然后再开蓝字发票
是需要客户给我们提供红字发票信息表吗?还是自己开红字发票信息表
他没有认证你们自己开就行了
对于红字发票信息表,客户未抵扣的自行开具,已抵扣的,让抵扣方提供;当月可作废发票,次月只能冲红,这样理解吗老师?
对的,当月开的如果已经勾选了也要购买方申请红字发票信息表