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老师好,请问未开发票先挂账,等发票到了需要转出进项税,请问分录怎么做?谢谢!

2024-01-09 17:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-09 17:22

借,其他应付款。 贷,银行存款

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齐红老师 解答 2024-01-09 17:23

借,管理费用等。 贷,其他应付款。 应交税费

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齐红老师 解答 2024-01-09 17:24

借,应交税费一进项税转出。 贷,应交税费一进项税

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齐红老师 解答 2024-01-09 17:24

不好意思,手机上打字没那么方便,就简易写了哈

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相关问题讨论
借,其他应付款。 贷,银行存款
2024-01-09
您好 借 发出商品 贷 库存商品
2021-01-28
你好,是先做正常的进项分录,然后做进项的负数分录。
2023-05-04
您好,这个要看进项税额转出的原因以及具体用途,计入相应科目:例如:购入现在转而用于构建不动产,计入在建工程,购入用于职工福利,计入管理费用等。 借:在建工程、管理费用等 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)
2020-08-24
您好,可以做一笔 管理费用的,然后等票到了放进去就行
2022-10-12
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