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老师,我们是生产型企业出口退税,申报退税时,疑点跳出 汇总表.不得免抵税额合计.与增值税纳税申报表差额不为0.请确认增值税申报表是否填写正确! 这是什么意思?

2023-12-11 10:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-11 10:16

你好,你这个先申报的增值税在申报的出口退税吗?

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快账用户8229 追问 2023-12-11 10:17

是的,先申报增值税在申报出口退税

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齐红老师 解答 2023-12-11 10:20

再去检查一下你的增值税申报表,他两个应该是有一个差额。

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快账用户8229 追问 2023-12-11 10:26

老师,我已经在增值税主表附表二进项税不得抵扣进项税额中转出了税额26.30 然后在出口退税汇总表中也填写了免抵退办法不得抵扣的进项税额申报数26.23 也不知道错哪里了,麻烦老师帮我看下

老师,我已经在增值税主表附表二进项税不得抵扣进项税额中转出了税额26.30  然后在出口退税汇总表中也填写了免抵退办法不得抵扣的进项税额申报数26.23  也不知道错哪里了,麻烦老师帮我看下
老师,我已经在增值税主表附表二进项税不得抵扣进项税额中转出了税额26.30  然后在出口退税汇总表中也填写了免抵退办法不得抵扣的进项税额申报数26.23  也不知道错哪里了,麻烦老师帮我看下
老师,我已经在增值税主表附表二进项税不得抵扣进项税额中转出了税额26.30  然后在出口退税汇总表中也填写了免抵退办法不得抵扣的进项税额申报数26.23  也不知道错哪里了,麻烦老师帮我看下
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齐红老师 解答 2023-12-11 10:28

填写的都是没有问题啊,你什么时间申报的增值税,是不是没有取到数据,你稍晚一会儿再查一下试试。

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快账用户8229 追问 2023-12-11 10:29

上周五申报的增值税

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齐红老师 解答 2023-12-11 10:30

你看下比对通过了吗?

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快账用户8229 追问 2023-12-11 10:31

就是对比没有通过 .不得免抵税额 就是我要转出的进项税额嘛?

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快账用户8229 追问 2023-12-11 10:40

老师,我是不是要填写这张栏次的5.6.7表的当期数

老师,我是不是要填写这张栏次的5.6.7表的当期数
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齐红老师 解答 2023-12-11 10:45

不得抵扣的进项税额"抵扣了进项税额,才存在"转出进项税额"的情况

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快账用户8229 追问 2023-12-11 10:55

老师我最近一起申报退税是202307 和7月份申报的有影响嘛?

老师我最近一起申报退税是202307 和7月份申报的有影响嘛?
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齐红老师 解答 2023-12-11 11:25

所属期你填写几月份必须一样

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快账用户8229 追问 2023-12-11 11:26

我目前只能填写当期11月的所属期 ,不然一点就过不了

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齐红老师 解答 2023-12-11 11:28

好,不可以的,你这里的不对,所属期不对。

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快账用户8229 追问 2023-12-11 11:29

那该填哪个所属期

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齐红老师 解答 2023-12-11 11:29

你不是七月份的吗?这里填写七月份。

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快账用户8229 追问 2023-12-11 11:29

填7月份疑点就过不了,我试过了

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齐红老师 解答 2023-12-11 11:32

那你下午的时候问一下你数税务局那边吧

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你好,你这个先申报的增值税在申报的出口退税吗?
2023-12-11
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
2025-08-15
本月正常报增值税,12月出口收入无需调整重报,先完成当期增值税申报,再在退税系统申报12月所属期免抵退税,次月增值税申报时填退税汇总表的免抵/应退税额即可。
2026-02-07
你这个金额不一致呀 一个是16万 一个是零
2022-11-04
你好, 根据您的描述,这个问题是由于出口免抵退计算过程中的数据误差导致的。为解决这个问题,您需要检查并调整您的增值税纳税申报数据和出口退税申报数据。 1. 检查增值税纳税申报数据:确保您的增值税纳税申报表中的数据准确无误。这包括销售额、销项税额、进项税额等。如果您发现错误,请及时修改纳税申报数据。 2. 检查出口退税申报数据:确保您的出口退税申报表中的数据与增值税纳税申报表中的相关数据一致。这包括出口销售额、退税税率等。如果您发现错误,请及时修改出口退税申报数据。 3. 调整纳税申报:如果检查发现增值税纳税申报数据有误,您需要调整纳税申报。在调整时,请确保调整后的数据与出口退税申报数据保持一致。 4. 重新计算免抵退:在调整完增值税纳税申报数据和出口退税申报数据后,重新计算免抵退金额。确保计算结果与您的实际业务情况相符。 5. 提交修改后的申报数据:将修改后的增值税纳税申报数据和出口退税申报数据提交给税务部门。如有必要,可与税务部门沟通,以确保您的申报正确
2024-01-09
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