你好,你这个先申报的增值税在申报的出口退税吗?

会计科目,如银行存款,借方发生减去贷方发生额,如正数表示实际增加额对吗?
应收或应付账款老板之间达成协议,这个款取消了,怎么做帐处理呢?
老师,请问,我上个月用了一张比较大额度的进项发票,导致这个月没有交税,但是这个月也开票了,进项还是大于销项的,如果下个月也不交税会怎么样吗?
公司团建,住宿费开了专用发票,这种进项税能抵扣吗?还是要进项转出呢
本人是做设计的,然后一个月的月收入差不多有4万块钱,公司需要开发票,然后如何可以节约税?是开一个个体个体工商户吗?
个人借款从公户出可以吗
个体工商户小规模,开票税率都是1%吗,老师
老师,请问,我我连续 2 个月进项大于销项,导致没有交税,这样可以的吗?
你好老师,公司税管员从哪知道是谁
老师:请问发票 咨询费过高的问题,前两天我们办税员去专管员那里沟通了,专管员要我们去窗口转出所得税。我们这个账调了为什么还要去窗口呀
是的,先申报增值税在申报出口退税
再去检查一下你的增值税申报表,他两个应该是有一个差额。
老师,我已经在增值税主表附表二进项税不得抵扣进项税额中转出了税额26.30 然后在出口退税汇总表中也填写了免抵退办法不得抵扣的进项税额申报数26.23 也不知道错哪里了,麻烦老师帮我看下
填写的都是没有问题啊,你什么时间申报的增值税,是不是没有取到数据,你稍晚一会儿再查一下试试。
上周五申报的增值税
你看下比对通过了吗?
就是对比没有通过 .不得免抵税额 就是我要转出的进项税额嘛?
老师,我是不是要填写这张栏次的5.6.7表的当期数
不得抵扣的进项税额"抵扣了进项税额,才存在"转出进项税额"的情况
老师我最近一起申报退税是202307 和7月份申报的有影响嘛?
所属期你填写几月份必须一样
我目前只能填写当期11月的所属期 ,不然一点就过不了
好,不可以的,你这里的不对,所属期不对。
那该填哪个所属期
你不是七月份的吗?这里填写七月份。
填7月份疑点就过不了,我试过了
那你下午的时候问一下你数税务局那边吧