你好,你这个先申报的增值税在申报的出口退税吗?
你好,老师。我司是生产型出口企业,当月需要缴纳增值税,没有退税。现在申报出口退税时,生产免抵退申报汇总表录入期末留抵税额是填写0还是当月应缴纳的增值税金额(以负数填写)
老师 出口免抵退税金额为14万 而增值税留抵税额为16万 报出口退税报表时提示企业申报期末留抵税额为0 与纳税申报表的16万留抵税额不符 请问是什么原因
老师,我们是生产型企业出口退税,申报退税时,疑点跳出 汇总表.不得免抵税额合计.与增值税纳税申报表差额不为0.请确认增值税申报表是否填写正确! 这是什么意思?
老师,我们是生产型出口企业,申报一笔退税要转出进项税额26.63,我已经在附表二的18栏免抵退税中转出,是不是在申报出口退税明细表中也要填写不得免征和抵扣税额?
申报生产企业出口免抵退提示这个错误,需要怎么解决呢?存在不得免抵税额合计与增值税纳税表差额,需核实增值税纳税申报数据及出口退税申报数据。如果出口退税申报数据错误,请修改出口退税申报数据;如果需要调整纳税申报,请调整增值税纳税申报!
老师,新办企业第一个季度开票产生收入,申报所得税时是否可以暂估成本?
老师好(财务与会计) 我看预计负债的定义是现时义务、金额能可靠计量、很可能流出企业。而一般负债的定义:跟我刚描述预计负债的确认条件是一样的。 那我想问:预计负债跟一般的负债有什么特别之处吗?或者说跟一般负债有什么不一样的地方吗?
老师问一下如果老板想提取公司38万元,按照分红和发工资,老四可以讲一下计算过程吗?
新手小白,大征期如何报税,需要做些什么,从那步开始
老师长期应收款怎么合理平账呢?
老师问一下资料7说增值税由支付方承担是什么意思进项税可以抵扣吗
下列项目属于企业存货的1,我理解的意思是受托产品视同存货;为什么习题中d选项是对的,受托加工存货成本中不应包括委托方提供的材料成本
公司买的烟,酒的专票作为业务招待费,请问这些专票的税额能抵扣吗?销项税减去进项税,少交增值税
老师,我们是生产胶合板的企业,取得购进9的的面粉销售是13的税率,那么可以加计扣除1吗
今年中级会计分录金额不小心标了单位,会扣分吗?单位要求用万元,我也写的是万元。
是的,先申报增值税在申报出口退税
再去检查一下你的增值税申报表,他两个应该是有一个差额。
老师,我已经在增值税主表附表二进项税不得抵扣进项税额中转出了税额26.30 然后在出口退税汇总表中也填写了免抵退办法不得抵扣的进项税额申报数26.23 也不知道错哪里了,麻烦老师帮我看下
填写的都是没有问题啊,你什么时间申报的增值税,是不是没有取到数据,你稍晚一会儿再查一下试试。
上周五申报的增值税
你看下比对通过了吗?
就是对比没有通过 .不得免抵税额 就是我要转出的进项税额嘛?
老师,我是不是要填写这张栏次的5.6.7表的当期数
不得抵扣的进项税额"抵扣了进项税额,才存在"转出进项税额"的情况
老师我最近一起申报退税是202307 和7月份申报的有影响嘛?
所属期你填写几月份必须一样
我目前只能填写当期11月的所属期 ,不然一点就过不了
好,不可以的,你这里的不对,所属期不对。
那该填哪个所属期
你不是七月份的吗?这里填写七月份。
填7月份疑点就过不了,我试过了
那你下午的时候问一下你数税务局那边吧