你好,你这个先申报的增值税在申报的出口退税吗?

老师 出口免抵退税金额为14万 而增值税留抵税额为16万 报出口退税报表时提示企业申报期末留抵税额为0 与纳税申报表的16万留抵税额不符 请问是什么原因
老师,我们公司是生产行业出口企业,我想问一下增值税纳税申报表的主表15栏免抵退应退税额这栏该如何填写?
老师,我们是生产型企业出口退税,申报退税时,疑点跳出 汇总表.不得免抵税额合计.与增值税纳税申报表差额不为0.请确认增值税申报表是否填写正确! 这是什么意思?
老师,我们是生产型出口企业,申报一笔退税要转出进项税额26.63,我已经在附表二的18栏免抵退税中转出,是不是在申报出口退税明细表中也要填写不得免征和抵扣税额?
申报生产企业出口免抵退提示这个错误,需要怎么解决呢?存在不得免抵税额合计与增值税纳税表差额,需核实增值税纳税申报数据及出口退税申报数据。如果出口退税申报数据错误,请修改出口退税申报数据;如果需要调整纳税申报,请调整增值税纳税申报!
发票已抵扣,开票方发现有问题,申请红字票,需要怎样操作?
请教个问题,伊朗和美国战争期间国外客户的货物退回后又二次发货的,发生海运费怎么处理
老师,结转年度利润怎么计算?
老师,二四年开了一家个体户,经营早餐店的,然后二六年这不想注销呢,但是他有一年年检没有年检营业执照,被列入异常了,去解除异常的时候说让提供税务证明,但是没做税务登记,怎么提供税务证明呢?
请问酒店开会开什么发票,具体的
老师,像无形资产,先通过研发支出费用化支出转到管理费用,或者研发支出资本化支出转到无形资产,或者在建工程转到固定资产,老师你没感觉他们都啰嗦吗?直接写科目不行吗?为啥这么绕,还有原材料到生产成本?
老师,问一下这项发票是2023年开的,现在才发现把住宅开成商铺了,这么久客户应该已经交完契税那些手续了,不红冲重开有影响吗
固定资产分类及折旧年限是多少?
收了承兑汇票应该怎么做账 到期了 钱到公司账户里了
请问下,一般建材商贸公司,从供应商那里买货,我自己找运输,这样的话货物开货物发票,运费单独支付,运输开运输发票,然后货物从供应商那里直接送到客户指定地点,给客户开一票制,那先前的那部分运费怎样做账比较好
是的,先申报增值税在申报出口退税
再去检查一下你的增值税申报表,他两个应该是有一个差额。
老师,我已经在增值税主表附表二进项税不得抵扣进项税额中转出了税额26.30 然后在出口退税汇总表中也填写了免抵退办法不得抵扣的进项税额申报数26.23 也不知道错哪里了,麻烦老师帮我看下
填写的都是没有问题啊,你什么时间申报的增值税,是不是没有取到数据,你稍晚一会儿再查一下试试。
上周五申报的增值税
你看下比对通过了吗?
就是对比没有通过 .不得免抵税额 就是我要转出的进项税额嘛?
老师,我是不是要填写这张栏次的5.6.7表的当期数
不得抵扣的进项税额"抵扣了进项税额,才存在"转出进项税额"的情况
老师我最近一起申报退税是202307 和7月份申报的有影响嘛?
所属期你填写几月份必须一样
我目前只能填写当期11月的所属期 ,不然一点就过不了
好,不可以的,你这里的不对,所属期不对。
那该填哪个所属期
你不是七月份的吗?这里填写七月份。
填7月份疑点就过不了,我试过了
那你下午的时候问一下你数税务局那边吧