你好,没有的0申报 修改下
老师政府发放消费券,我们公司只作为一个平台帮他发放,我们既没有收入,也没有支出,我们的账务怎么处理呀?就是政府把发放消费券的金额打到我们公司,通过我们的平台直接放到那个平台上来进行核销,我们是平台服务商,不是商户,我们这个账务怎么处理呀?
老师您好,我们公司现在要做税务迁出,查出来的是2016-2017年2年的报表没有申报,但是这之前也一直没有在申报系统核定上的,我给税管员说了但是税管员的意思是现在系统已经查出来了,那就必须要申报,但是这两年的都是手工账,而且那会我还没在这个公司,就是我现在不知道这个表应该怎么编,有没有什么办法快速把这个报表编出来的呢
郭老师,其他老师请不要接手,麻烦解答一下,我自己做的财务报表儿和我那个在电子税务局上申报的那个财务报表儿,填写完了之后,填写完了之后数儿对不上。嗯,这怎么回事儿啊,是不是不对呀?财务报表是我我从财务软件上导出来的,我从我那个财务软件儿上导出来的那个,比如说是现金流量表儿和我就是和我在那个电子税务局上填报,填报之后这两个数据应该是。一样的是吧。这是电子税务局上的现金流量表季报,这个是我从财务软件上导出来的现金流量表季报,这两个数据应该是一样的吧?现在这两个数据对不上了,我每一栏儿的公式,不是我每一栏儿的数据我都核对过了,但是他到最后的这个期初现金余额和期末现金余额,怎么就这两张报表儿就对不上呢。
有哪位老师能告诉我 我不懂这不就是在申报上个月的增值税吗?正在申报怎么可能缴税呢,那怎么可能出现本期缴纳上期应纳税额呢?还有期末未缴税额,不应该就是本期还没有缴的税额吗?那不就是等于应纳税额,看着也不对呀
老师这个是民宿有文化建设税这个表上的数是移动带出来的我应该怎么处理呀,还是这个数就在报表上放着直接申报就行呀,我们没有广告费啥的
业务招待费纳税调整部分涉及的所得税可以年末预提吗?
以前年度的只修改年度的财务报表可以吧???@郭老师
老师,由于客户一直没付钱,收取了滞纳金,要怎么开发票呀?
请问老师,贸易公司,出口的货物应该返回中国,但是无法返回,现在荷兰海关那边让我们上游交罚金,但是这个罚金应该我们转给上游。像这个情况上游是不是应该给我们开发票呢,因为上游不给我们开票,50万呢不开票不知道怎么做账
4月成立的公司,目前没有员工,个人所得税可以暂时不报吗
请问,我们公司在京东平台销售产品,产品价格是100元,实际京东给我们结算是98,抵扣券2元(该抵扣券我们需要给京东开发票),此业务的会计分录怎么做呢
老师您好,我公司跟别的公司签订了一份技术委托开发合同,金额大概200万元,直接做费用还是做成项目成本比较合适呢?谢谢老师
你好老师,怎么从应收应付上看出来是欠票还是欠款
我公司供应政府采购材料,因多方原因被审计掉的核减金额,不开负数发票,计入营业外支出,这一块汇算清缴调增吗
老师请问一下,差旅费报多了3元,次月退回是不是:借银行存款3,贷管理费用-3
老师营业账簿印花税报不上申报期限是按次申报,税种认定也有营业账簿的印花税是按年报,这个得去税务大厅吧
按年申报的 你做采集也是按年 就是选择按期
但是都选择不了
那就去税务局那边申报的
期限申报,就有个按次申报的,税目选择营业账簿了但是期限还是按次
不对的,这个按次是没有税种认定他选择的