你好,冲回暂估 借:应付账款-暂估 , 贷:库存商品或原材料

老师,请问这个暂估,冲暂估的账怎么做?
老师我想问一下 暂估人工成本怎么做账,和怎么冲回
请问前面暂估材料,后面回发票不记得冲暂估了,现在怎么做呢
老师,请问冲回暂估怎么做账
请郭老师回答。月末什么情况需要暂估入库,暂估入库分录怎么做?暂估入库什么时候冲回?
老师,保安开差额发票,对方要求开全额,选项上不选差额就可以吗?最后报税的时候,这个自动归到专票全额里面吗?
你好,我问银行给我们汇率发消息的人,群里面发的 最好发银行买入价好些吧?因为我们卖美金给你们宁波银行,银行的人只是发美金外汇中间价,另外 银行人说结汇不收手续费(我问出纳说结汇时候比实际汇率会低一点,这不就是变相收手续费吗?),结汇金额=银行买入价+结合手续费比例 这样吧? 他发的是中间价 是不行吧 ?我要银行买入价 对吧?
您好 问下:A公司的实际控制人是B,B在C公司有50%的股权,那么A公司和C公司是关联公司吗?
@朴老师,我们之前采购的商品,已支付款项,对方也开具了专票,不过后来因为质量问题,我们进行诉讼对方除了退还了款项,还额外支付了案件受理费,保全费及延迟履行利息费、还有违约金,请问这些款项我收到后应该计入什么科目?是否都需要缴纳所得税,需要开具发票缴纳增值税么?平时不涉及这些,怕有遗漏,请完整回复一下谢谢?
早上好老师!今年3月账上已记账应收A公司运输费169817.4元,由于我方违约在先,经双方协商后决定,违约金80000元从应收款中扣除,然后在6月份按协商后开具发票给A公司,开票金额为89817.4元。请问6月的分录怎么写? 当时3月确认未开票收入时分录如下: 借:应收账款A 169817.4 贷:主营业务收入155795.8 贷:应交增值税-销项税14021.62
老师 请问6354元价税分离应该怎么计算?
请问老师,挖掘机租赁、推土机租赁,这样的怎么开票,属于什么大类,货物名称怎么写
违法解除劳动合同仲裁赔偿金 计入哪个二级明细科目?是否需要申报个税?
我们是涂料制造生产,怎么看是否达到要交环保税的标准,和消费税的标准
老师,小微企业需要交哪些税
增值税怎么做呢
你好,是取得了发票,再做购进的分录?
之前有暂估,现在有一部分取得了发票要冲回暂估
你好 冲销暂估 借:应付账款-暂估 , 贷:库存商品或原材料 根据发票入账 借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目
老师,请问当时暂估库存商品是A产品,现在发票是B产品,冲暂估的贷方库存商品是A产品还是B 产品
当时暂估的库存商品已经全部结转了
你好 冲销暂估 借:应付账款-暂估 , 贷:库存商品—A产品 根据发票入账 借:库存商品—B产品 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目
冲销暂估 借:应付账款-暂估 , 贷:库存商品—A产品,这个金额是含税还是不含税?当时一笔暂估了很多
你好,这个就是当时暂估的金额
当时暂估了10万,现在来1万的票,我冲一万还是不含税的1万?
你好,是按1万的金额冲销
要做,成本结转冲回吗?
你好,之前结转的成本金额有错误吗?
之前暂估10万,成本就结转了10万,现在没有库存商品,冲回原来的库存商品,库存商品就为负数了
你好,之前结转的成本金额有错误吗? (麻烦给个正面回复,有,或者没有,好吗 )
请问成本结转有没有错怎么定义,我当时借:库存商品A 10万贷:应付账款-暂估 10万,借:主营业务成本 贷:库存商品A 10万
你好,比如应当结转10万,结果是结转了10万,就没有错误,就不需要调整 比如应当结转10万,结果是结转了11万,就有错误,就需要调整
现在A是没有库存的,开进来发票为B,我冲回,借:应付账款-暂估1万,贷库存商品A1万,再借:库存商品B,借:增值税,贷:应付账款,那A产品是负数
你好,你之前暂估的时候,计入库存商品—A的借方了(不要把这个忽略了),三个分录下来A没有负数啊