你好同学是的,是这样做的

老师。建筑劳务公司,增值税预缴的时候做了 借应交税费-增值税-预缴增值税。贷银行存款。在月末报税交税时,借 应交税费-未交增值税,贷银行存款。是否应该再做一步,借:应交增值税-销项 贷应交税费-未交增值税。 应交税费-预缴增值税 是否要做这一步呢
年末增值税结转到,应交税费~应交未交增值税科目,现在缴纳去年12月的的增值税 分录还是 借:应交税费~应交增值税~已交税金 贷:银行存款 还是 借:应交税费~应交未交增值税 贷:银行存款 应交未交增值税这个科目有余额也没关系,就放在哪儿就行?
缴纳增值税做账;借应交税费_增值税_转出未交增值税 贷;应交税费_未交增值税 缴纳时;借:应交税费_未交增值税 贷:银行存款 是这样吗?
月末结转时若销项大于进项 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 次月缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 那月末结转时候的借方转出未交增值税岂不是一直有金额?
一般纳税人,缴纳的增值税,月末结转未交的增值税,借:转出未交增值税,贷:未交增值税。缴纳的时候,直接做借:未交增值税,贷:银行存款。是否可以?
员工A的工资由非员工B代领,个税如何申报?是以A的身份申报还是以B的身份申报
老师,由于没付款,进项没回,能办留低抵欠吗?
这个是什么意思?这个八条
老师,工资多发了1块钱,这种怎么做账,大额应该按22扣,我给工资表做成了21这下账上跟实发差了一块钱。分录怎么做?如何更正?
劳务派遣发票是谁报税
老师,哪种公司属于集团公司
老师,能说下出纳交接的资料吗?
老师,您好,新成立公司,认缴资金500万,现在老板是分次转账到公户,付采购款,有时是10几万,有时是几万,有时是几十万,我每次都入账记实收资本,对吗
老师麻烦问一下老板这有个运输公司,想把利润转出来,想用老板娘的车和公司签个租车协议,需要交什么税
老师 职工医保是本月增员 下月才能缴费吗
好的,谢谢
不客气,麻烦及时评价哦