您好 没有的,这个预付账款是你们的资产,你们仍然是可以继续持有的

老师,账上有法人向公司借的款项,不多,几万块钱,我可以在账上直接用这个还欠其他商户的货款吗?借应付账款 贷其它应付款
老师,预付给对方的货款,虽然钱不多,但是对方给不了发票了,好几年了,我现在想把这个项目冲平了,怎么做账。还有个其他应收款也是,给他付了钱好几年了,也是开不了发票,怎么冲平
老师,公司要注销,没有应收账款了,也没有库存了,但是只是欠老板钱公司没有钱还了,这个注销时候怎么处理,报表上有这个其他应付款能注销掉吗?
老师你好,如果我公司注销的时候,账上其他应付款法人垫付款实在没有钱还给他了,那这个需要补税吗?
老师,公司买车做什么科目,应付还是其他应付款—个人,后面如果注销应付或者其他应付款账上还有几十万,需要怎么操作
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
外贸企业出口的货物,没有成本尽量,税务账务上要怎么处理?
老师您好?9月无收入,10月有收入,这两个月工资成本需要结转到10月主营业务成本
建筑垃圾清理,开票税收大类是什么
老师,我想问下,卖货物为什么不能平进平出,偶尔平进平出也可以吧
办公室装修费用,7万多,一般纳税人,可以一次性入费用吗?
老师晚上好,请问老师,填写职工薪酬汇算清缴表格里面工资薪金支出-账载金额填计提的工资金额吗?时间发生额是填写实际银行支付给员工的工资对吗?2,年终奖金是填在职工福利费支出吗?
老师好!请问:甲方销售一套设备给乙方,该设备甲方实际从c公司采购,现在双方约定设备款为50万,直接由乙方支付给c公司,另乙方从甲方购入时实际开票金额为价税合计45万。请问老师这个分录怎么做?
老师你好,请问有没有企业所得税汇算清缴的操作明细如何调。
那就是放在账上不管它是吗,还是说可以收回
库存商品那个是不是也是放在那里
库存商品怎么把它调平
是啊,这个是你们的资产啊,没有数注销公司,就必须要丢掉的
哦,那到时是不是会搞成收入然后要交税呢
不会啊,你自己要变成收入,就是另外一回事了
好,那库存商品那块呢也是不管它是吗,我其他应付款贷方有十几万余额
你好,老师
不用的,但是最好是先处理掉的