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请教老师,1-6月份和其他公司共用一个电表,由于前期没有支付我司,我就做的实际缴纳的金额,现在对方公司补钱给我司,我开了一个分割单,做账调整是借管理费用(红字)代银行存款(红字),我司支付是银行存款,付给我的又是现金,那这个贷方红字是库存现金吗

2024-01-10 10:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-10 10:12

你好,是的呢,现在改成银行存款,就需要把之前的现金冲掉

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快账用户9796 追问 2024-01-10 11:36

我司支付的是银行存款,现在对方公司支付我们是现金

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快账用户9796 追问 2024-01-10 11:38

我如果冲银行,但实际银行也是支付的这么多,是该冲现金吗

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快账用户9796 追问 2024-01-10 11:40

对对对,代库存现金(红字)

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齐红老师 解答 2024-01-10 21:00

你这边公司是付的银行存款,最后就剩银行存款支付。你这边分割单收的是现金,就正常库存现金增i加

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你好,是的呢,现在改成银行存款,就需要把之前的现金冲掉
2024-01-10
你好;可以这样来做账; 可以的;  
2024-04-16
您好,若跨年度,那您借应收账款(红字)贷以前年度损益调整(红字),应交税费应交增值税(红字)
2023-01-04
账务问题 对于管理费用多出来的部分可以调整。通过编制分录 “借:库存现金(负数金额),贷:管理费用(负数金额)” 来冲减多记的管理费用。 个税申报问题 不能不管。先联系代账公司获取记录,不行就向税务机关查询,然后按要求在电子税务局或办税服务厅进行更正申报。
2024-12-12
需分两步处理:先红冲原法人代付的挂账,再按发票重新确认费用,确保账实一致: 红冲原法人代付的分录(冲掉 “其他应付款 — 法人”):借:管理费用 — 房屋租赁 (原金额,红字)贷:其他应付款 — 法人 (原金额,红字) 按发票和公司付款重新入账:借:管理费用 — 房屋租赁 (发票金额)贷:其他应付款 — 出租方公司 (发票金额)
2025-10-23
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