选择多交退税申请就可以

老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
我在4月份已经做了退税勾选并在增值税表二26-28和35栏里提现,因为供应商发票单位开具错误,我这边做了回退并把发票退给了对方,对方12月给我重新开具的,我在12月又重新做了退税勾选,请问我这个月增值税申报表表二中还需要再填写吗?
我公司为小规模纳税人,2022年9月16日开具增值税专票价税合计148000元,其中销售额143689.32元,增值税4310.68元,10月份申报增值税时已经缴纳。2023年1月1日,购买方要求把发票开成2023年的,于是收到退回发票后,按照3%的税率重新开具,并且填了红字信息申请表,但是忘了开具红字发票。2023年4月份申报增值税时需要需要发现需要缴纳增值税4310.68元。请问:如果4月份开了红字专票后是否可以抵减需要缴纳的这一笔税款?还是需要先缴纳,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者开了红字发票后可以先申请退税?
我公司为小规模纳税人,2022年9月16日开具增值税专票价税合计148000元,其中销售额143689.32元,增值税4310.68元,10月份申报增值税时已经缴纳。 2023年1月1日,购买方要求把发票开成2023年的,于是收到退回发票后,按照3%的税率重新开具,并且填了红字信息申请表,但是忘了开具红字发票。 2023年4月份申报增值税时需要需要发现需要缴纳增值税4310.68元。 请问:如果4月份开了红字专票后是否可以抵减需要缴纳的这一笔税款?还是需要先缴纳,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者开了红字发票后可以先申请退税?
你好,请问一下:我公司为小规模纳税人,2022年9月16日开具增值税专票价税合计148000元,其中销售额143689.32元,增值税4310.68元,10月份申报增值税时已经缴纳。2023年1月1日,购买方要求把发票开成2023年的,于是收到退回发票后,按照3%的税率重新开具,并且填了红字信息申请表,但是忘了开具红字发票。2023年4月份申报增值税时需要需要发现需要缴纳增值税4310.68元。请问:如果4月15日以前开了红字专票后是否可以抵减需要缴纳的这一笔税款?还是需要先缴纳,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者开了红字发票后可以先申请退税?麻烦说具体一点,谢谢
去年个人代开发票九万多,今年如果不做汇算有没有影响?
呆帐处理是否要交增值税?前期财务已经交了怎么办?
25年的费用票正常入账,26年对方作废了,汇算需要再调增吗?账务怎么入?
老师,合伙企业,合伙人可以在同一家企业既报经营所得,又报工资薪金吗?
老师您好,我们26年初换了新系统,然后26年1月在新系统录了期初数字,但是现在我才发现一个人问题,就是我当时录期初的时候没有结账,然后有个应收账款的625000没有录进去,这样我的未分配利润也变了,但是我现在汇算清缴啥的都做了,老师我看了下我现在需要改25年的报表和26年一季度的报表,还有25年的汇算清缴我现在已经做完了,那我现在这些改了是不是都有很大的影响,主要是我汇算清缴的税款也交了,现在不知道怎么办
汇算清缴后,利润调高了,可以把年末利润表调整一下吗?
老师你好,我想问下,如果26年1月发25年12月工资的时候发现25年12月的工资多计提了750元,实发工资比计提少了750元,我把这750元做在26年1月的账,冲减750元的工资费用,那我25年汇算清缴的时候,这750是填入25年的费用还是26年的费用?
老师,结汇分录借方人民币金额与贷方人民币金额一至,然后再单独做一笔调汇分录,可不可以?
老师,咨询一下税局返还的个人所得税手续费是否需要交企业所得税,谢谢
暖暖老师,之前问你的问题分公司上交利润做分录是应付股利,总公司分录就是投资收益。为什么不是对应的应收股利?
我需要一份退税申请书,老师这里有吗
不需要呀 电子税局里面直接申请就可以的
我这边税局要求走线下流程,提供退税申请书 老师
同学你好 这个没有哦