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老师,采购材料,有的2月3月收到货物,但是到现在还没开票 是不是在12️也要入暂估的

2024-01-10 12:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-10 12:18

是的,先暂估入库,等到后面收到发票再冲暂估入库的

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是的,先暂估入库,等到后面收到发票再冲暂估入库的
2024-01-10
你好 可以的,这个是标准的账务处理的
2024-03-03
你好,应该2月份做暂估处理
2021-04-28
一、4月如果是收到发票,就是冲销3月份的暂估分录,分录是: 借:原材料 负数 贷:应付账款——暂估数 负数 重新按发票正确入账。 二、如果是没有收到发票,不用账务处理,只等到收到发票后再进行账务处理。
2021-04-22
你好 按合同金额暂估 收到发票时再红冲暂估 可以正常结转成本
2020-10-11
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