同学,你这个是其他应收款吧,没看到其他应付款
老师,请问我原来代理记账公司做账,1月份工资表代理记账公司已做,我们财务软件不一样的,对方应该期初余额其他应付款/个人承担贷方应该要有余额452.60,可她没给我,医疗保险3月份扣的,现在出现借方有余额452.60,请问这个我要怎么调整?谢谢
老师,您好。有个账务问题咨询一下。 我现在做的是电商公司,老板还有一个物流公司。流程是客户在电商平台订货,然后物流公司配送货物。做的分录是~借:其他应收款(物流公司)贷:代理业务资产(代理商品)。然后这个物流公司是一进一出,账务结平,无余额。 现在的问题是从19年7月份开始就做错了,导致电商公司里其他应收款(物流公司)借方余额上百万了。 请问,这该怎么处理?只能做调账处理吗?有其他捷径吗?
作为转让公司的承接方,账是代理记账公司做的,查看前期账务发现两个问题:1、其他应付款-社保借方余额,原因是之前代理公司做账在后期一直没从工资中做扣减。(钱收不回来)2、其他应付款-其他贷方余额,做的分录是支付社保。(款付不出去) 请问要怎么调整才能把余额清掉。
公司有错账,现在换新的财务软件,老板只用结完账的期初:应收应付+固定资产+银行存款+负债+库存,其他的余额全部不要,这样账不平后,怎么调账呀?不平的账务调什么科目合适?
固定资产处置 ,现在是其他应付款有余额,其他账户无余额,账务需要怎么调整,具体的内容请看下附件图片,
请问会计学堂客服电话是多少?为什么在线客服无人回复
在任何情况下,城建税和教育附加、地方教育附加的计税依据都是实际缴纳的增值税和消费税吗?
蛋鸡养殖合作社分配利润时成员需要交个人所得税吗?
土地增值税清算申报表中,有一栏是填报扣取得土地使用权支付的金额,这个数据应该是含税还是不含税的呢?
老师,残保金怎么申报
请问老师,我们单位属于检测类国有企业,现在省住建局要对我们单位进行为期两天的检查认证,请问专家的就餐和住宿费可以按照本企业制定的差旅费标准执行吗?
老师,你好,年底一次性拿的工资怎么申报个人所得税?
老师,那三对互为倒数的系数是哪三个哎[捂脸][捂脸][捂脸]我忘了谢谢老师答疑下
做账是做上月的账吧?因此本月做账是做的 8 月账,所以计提社保是计提 9 月社保,缴纳 8 月社保吧?那为什么讲课时,计提 3 月社保,还可以同时缴纳 3 月社保,当然他有 3 月的银行回单,这做账究竟怎么做的?
老师,那三对互为倒数的系数是哪三个哎[捂脸][捂脸][捂脸]我忘了
对的, 是其他应收款
不用管它,等收到钱了在做账
已经收款,账务需要调整,应该怎么调整
借银行存款贷其他应收款
现在是 凭证做错了,导致后面几个凭证都错了,需要怎么调整,光调整一个凭证,我已经调了,调整之后,发现还是有问题
同学,你能把这个业务给我说一下吗,我看的图看不出你是哪个有问题