这个收入需要正常填写申报的。你就补上申报吧,正确处理是更正申报。

小规模纳税人,做电商的,之前几个月没有请会计,自己直接填了数据申报了,现在我接手从1月份补账,我发现他们公司有一些无票收入,是直接从对公账户走的,那这样的话是不是要把这部分收入填入申报表啊,但是之前的申报并没有填,现在怎么办
老师 我刚入职一家酒店做会计,有些客人不需要开发票,这部分我会做部分收入进行申报,收款我直接收到个人私户就行了对吗?
老师,我们是小规模纳税人,有一个网店的收入直接打到对公,以前的会计对这部分未开票的收入一直没申报,我现在把网店这个收入直接申报可以吗?
我们有块场地,租给商户,他们没要发票,我直接申报未开票收入吗,已经都收了,需要分摊按月吗,还是可以一次性计入,钱在老板那,他有两个公司,签合同是一般纳税人,可以报到小规模纳税人这吗
老师,小规模纳税人,旅店业,7-9月份专票+普票已经超30万,还有未开票收入20万,这个未开票收入是直接加到申报表的第一行吗
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
老师,他这个还有2022年的,我都补报到这个月可以吗?还有一个问题是我们22年的普通发票还可以用吗?
正确的处理是更正申报,要是不正确的你报在这个月你看系统能通过也行,但是这个不准确。
老师,还有一个问题是我们22年的普通发票还可以用吗?
你好,咱一事一问的不同的问题要重新提问。