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公司帮外面的人买社保和医保,但这部分人不在公司发工资,就单纯买社保和医保,这部分费用的会计分录怎么做

2024-01-10 16:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-10 16:09

你好,同学 记入营业外支出

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快账用户7938 追问 2024-01-10 16:09

能否发下完整的分录

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齐红老师 解答 2024-01-10 16:10

借营业外支出 贷银行存款

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快账用户7938 追问 2024-01-10 16:10

社保和医保不计提吗

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齐红老师 解答 2024-01-10 16:11

因为是外部的,非公司员工,不建议计提

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你好,同学 记入营业外支出
2024-01-10
您好 个人社保费和医保费部分还是由员工自己承担,公司只承担公司部分社保和医保, 现在公司收到员工先自己垫付三个月的社保和医保4000(含个人部分1000元,公司部分3000元) 怎么又有公司部分了?不是公司只承担公司部分社保和医保吗 您的意思是上班后公司再把3000返还给员工 对么
2024-07-15
 您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2024-05-15
借应付职工薪酬、工资贷其他应付款, 借其他应付款,贷银行
2023-04-25
你好,计提社保,借:管理费用480,贷:应付职工薪酬480。 支付社保,借:应付职工薪酬480,其他应收款624,贷:银行存款1104。 发放工资,借:应付职工薪酬,贷:其他应收款624、应交税费-个税,银行存款。
2020-10-13
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