你好,这个你进入营业外收支。

老师您好,上个月计提工资的时候多计提了0.01,这个月对公账户刚好少0.01,这分录怎么做?
你好老师,附加税上个月多计提了0.01这个月多出来的咋办
你好老师,上月计提附加税多计提了0.01这个月交完应交还剩0.01这咋办
你好老师,上个月附加税多计提了0.01这给月交的时候发现多计提了,这种的怎么做分录这个月
老师,三季度9月计提的地方教育附加多了0.01,已经报税了,10月实际缴纳少了0.01,这个要怎么做账
老师,监管账户是专用存款账户吗
老师,工商年报的社保数据是不是可以不填?
老师好,购买五年以上的二手车如何定价呀
2月加的油,3月发票开过来,可以2月入账吧
一般纳税人一般都是一个月一做账?可以一个季度一本凭证吗?
老师好,两家都是同一法人,这个社保怎么交
老师我们每个季度申报的印花税 是都报什么项目呀
请问一下老师,按今年新增值税规定,存在关联关系的公司之间有偿借款,支付借款利息的一方,是不是要取得发票才能作税前扣除?
问下纯外贸企业出口报关单上的海运费,船公司给我们开海运费的时候按照哪个税率开啊,还是怎么整呢,因为我们算fob是按照月初第一工作日的汇率来算的不是,这样跟开发票的金额是不是不完全一致了
朴老师,我公司买的货给供应商支付的货款是100元(含税价)10件,税率13%。那供应给我开票的话,金额就是100/1.13=88.5,税费=11.5,单价=88.5/10=8.85?
直接红字冲不行吗?
冲掉多计提的税金及附加
你好!可以的。可以这样