同学您好,是一般纳税人吗

老师,12份:我们购货并销售,均没开票,对收入和成本进行了暂估,次年1月份:收到进项发票并开具销售发票。发现暂估比实际发票大的多(把进项税和销项税税也估进去了),现在工商年报已经报了,所得税汇算时收入和成本按哪个数做?
老师,我22年的发票没有取得,23年初汇算的时候才取得发票了,开具日期是23年的,那我这张发票应该怎么处理啊,放进22年凭证?还是怎么做?
进项票开不了得等到24年1月份开,可以作为23年的成本来抵扣企业所得税吗
老师,我们公司23年占估了成本50万,然后24年2月份取得了这张发票,但是开票日期是24年2月份的,可以用这张发票在23年冲掉占估然后去账不
我23年12月开了销售发票,没有进项发票,但是我24年取得了进项发票,那我23年12月报企业所得税的时候要把24年取得的进项发票的成本算进去
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
小规模纳税人
新办企业,只开了销售发票,没有进项票,这种我要怎么申报企业所得税
同学您好,同学您好, 300万以下符合小微的按5%否则25%。同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元这个是条件
小规模纳税人新办企业,只开了销售发票,没有进项票的情况,申报企业所得税可以参考以下步骤: 计算应纳税所得额:根据销售发票上的销售额和适用的税率计算应纳税所得额。 确定所得税率:根据企业所处行业、地区等因素确定所得税率。 计算应纳所得税额:根据应纳税所得额和适用的所得税率计算应纳所得税额。 填写纳税申报表:根据计算结果,填写相应的企业所得税纳税申报表,并确保准确无误。 提交纳税申报表:按照当地税务部门的要求,将纳税申报表提交给税务部门,并缴纳相应的税款。