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以前月份抵扣的进项税额现在转出,应该怎么做分录

2024-01-10 18:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-10 18:29

你好,这个要看他之前蓝字凭证是怎么做的。

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快账用户6834 追问 2024-01-10 18:45

借:管理费用 应交税费—增—进 贷:应付账款

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齐红老师 解答 2024-01-10 18:48

你现在借,管理费用贷,应交税费,应交增值税,进项税额转出。

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快账用户6834 追问 2024-01-10 18:50

之前那个凭证用红冲吗,这个费用之前月份已经记过了,现在还是借管理费用吗

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齐红老师 解答 2024-01-10 19:03

你好!不用红冲了。直接这样做

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你好,这个要看他之前蓝字凭证是怎么做的。
2024-01-10
您好,借:以前年度损益调整(代替以前这个进项税分录的损益科目) 贷:进项税转出 这个分录是要更正以前年度的年报和所得税汇缴申报,如果金额小就直接用损益科目,影响25年利润表
2025-05-05
同学您好,但借:成本费用科目贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出)
2023-03-09
你好!你这个可以不用结转啊。不用做结转的分录
2023-08-21
你好 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
2021-12-09
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