您好,这个是汇算之前结账就可以的

老师您好,如果我12月的工资多计提了,我可以不重新申报所得税,直接在汇算清缴的时候做调增吗
老师,小规模的建筑行业分公司,2022年底多计提了10万元工资,想问下,可以在汇算清缴的时候直接对工资做调增10万元,而不在凭证报表上做调整 吗?这样会有什么问题吗
老师,如果4月份做所得税汇算清缴,但是去年工资还没有发放,请问这用调增吗?如果在5月31前才发放完毕,但是汇算清缴4月做时没发放完毕,请问这在4月汇算清缴时用调增不?还是说可以不调增,等5.31只要发完就行,不用看是啥时候做的汇算清缴呢?
老师,您好,2022年计提的工资是不是在5月31日前发放掉,企业所得税汇算清缴时就不用调增的
老师,小规模公司12月底欠工资10706元,在第二年所得税汇算清缴时用调增吗?还是在汇算清激之前把工资结清就可以不调增
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
老师,2024年1月一4月又产生应付工资,和汇算清激没关系吧
嗯对,这个是没关系的