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增值税1个点专用发票,增值税申报表需要爱怎么填写?不含税金额是12000元,需要怎么填写增值税申报表?

2024-01-10 21:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-10 21:03

您好,专票交税填1行,普票免税填10行先在3%税目里填 收入,再在减免税额栏填收入*2%本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。

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快账用户2114 追问 2024-01-10 21:05

是这个表格?老师分别怎么填写?小白,说清楚一点,金额是多少,哪几行填写,谢谢

是这个表格?老师分别怎么填写?小白,说清楚一点,金额是多少,哪几行填写,谢谢
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齐红老师 解答 2024-01-10 21:10

,专票交税填1行,在3%税目里填 12000收入,再在减免税额栏填12000*2%=240本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。

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快账用户2114 追问 2024-01-10 21:24

是我发的这个表吗老师?

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齐红老师 解答 2024-01-10 21:30

是的没错, 是这样的上部分的第一项

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齐红老师 解答 2024-01-10 21:31

学员您好一个数据3%的税项目是主表

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快账用户2114 追问 2024-01-10 21:31

一共填写三个地方,再在减免税额栏填12000*2%=240本期应纳税额减征额”,这是一个地方?

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齐红老师 解答 2024-01-10 21:38

把你填的两个表发上来

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快账用户2114 追问 2024-01-10 21:55

是填写两个表格,我一会把填写

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齐红老师 解答 2024-01-10 21:59

学员朋友您好,好的,传一下

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您好,专票交税填1行,普票免税填10行先在3%税目里填 收入,再在减免税额栏填收入*2%本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。
2024-01-10
你好同学!在申报表填写不含税金额,系统自动算出3%的税额,然后在免税那里填写免的2%的金额
2024-01-10
专票不需要填列减免税明细表的
2022-07-05
根据《国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》(国税发〔2006〕156号)规定,开具增值税专用发票时,应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。 免税销售额填写在《增值税及附加税费申报表》(小规模纳税人适用)第12栏“其他免税销售额”栏次中。同时在《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》第11行“开具普通发票销售额”栏次中对应行次进行免税销售额的填写。 因此,您在填写《增值税及附加税费申报表》时,应当将免税的研发服务销售额填入“其他免税销售额”栏次中,同时将免税销售额对应的税额填入“减免税额”栏次中。
2023-10-18
专票填第2行,普票和未开票的不含税收入合计填第3行,减免税2-4列填第1行不含税收入*2%
2023-10-10
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