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老师,次年1月缴纳上年四季度增值税,做这样的会计分录到上年12月中可以吗:借应交税费应交增值税销项税,贷应交税费未交增值税,然后借应交税费未交增值税,贷应付账款-税务局

2024-01-11 10:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-11 10:15

你好,同学 最后一个是 借应交税费未交增值税,贷银行存款

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快账用户2289 追问 2024-01-11 10:42

但是这张会计分录是做在上年12月份的,12月未付款,是次年1月付的款,所以是贷应付账款吧

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齐红老师 解答 2024-01-11 10:45

是的,这样的话,贷应付账款

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快账用户2289 追问 2024-01-11 10:51

对上年度的社保补缴金额,怎么计算呢

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齐红老师 解答 2024-01-11 11:12

借管理费用社保 贷银行存款

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快账用户2289 追问 2024-01-11 11:45

我问的是怎么计算出这个金额

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齐红老师 解答 2024-01-11 12:30

这个每个地方不一样,具体看什么原因,老师没有涉及计算的,很抱歉同学,怕误导你

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快账用户2289 追问 2024-01-11 13:37

好的,那这个补缴的上年度的社保费的分录写在12月吗

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齐红老师 解答 2024-01-11 13:38

是的,同学 分录写在12月

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快账用户2289 追问 2024-01-12 10:01

税务局补缴上年度6月的失业费企业补缴纳0.15元,员工补缴纳0.15元,怎么写会计分录

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齐红老师 解答 2024-01-12 10:02

借管理费用_企业 其他应收款-个人 贷银行存款

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快账用户2289 追问 2024-01-12 10:11

管理费用-企业是管理费用下的什么分录呢

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快账用户2289 追问 2024-01-12 10:11

说错了,管理费用-企业是管理费用下的什么科目呢

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你好,同学 最后一个是 借应交税费未交增值税,贷银行存款
2024-01-11
 你好;     借:应交税费_应交增值税-销项 贷:应交税费_应交增值税_进项 应交税费_应交税费-转出未交增值税   结转 :借   应交税费_应交税费-转出未交增值税 贷    应交税费_未交增值税  ;次月   交税时:借:应交税费_未交增值税 贷:银行存款   ;按这个来写分录    
2022-05-19
先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出)-加计抵减-上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2022-06-06
同学你好 ,12月加计抵减额想过下账借:应交税费~增值税加计抵减额1,贷:应交税费~增值税加计抵减额1。——不需要做这个分录的;
2021-02-03
你好!对的,你的理解很对
2022-03-28
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