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老师好,应交增值税=销项-进项还是 =不含税销售收入*增值税税负率 去电子税务局报税的时候

2024-01-11 11:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-11 11:08

你好,应交增值税=销项税-进项税-留抵进项税+进项税转出

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快账用户8032 追问 2024-01-11 11:09

那这个税负率这个会在什么时候用到

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齐红老师 解答 2024-01-11 11:11

你好; 在缴纳税费的时候; 先测算税负来考虑

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快账用户8032 追问 2024-01-11 11:13

那电子税务局缴纳税费不是都跟财务系统对照着来么,财务系统不需要算税负哇

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齐红老师 解答 2024-01-11 11:23

不用,报税去勾选进项税,在考虑税负

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快账用户8032 追问 2024-01-11 11:30

那公司的税负要去哪里看

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快账用户8032 追问 2024-01-11 11:34

你有报过税吗?我咋觉得你说的这不合理呢

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齐红老师 解答 2024-01-11 11:37

税负一般系统看不了的,我自己报几家公司的,我就是结合实际给你说的

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快账用户8032 追问 2024-01-11 11:41

那税局缴纳增值税是不含税收入*税负来算?那销项-进项这些算出来的增值税有什么用

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齐红老师 解答 2024-01-11 11:42

你好; 你要考虑税负; 比如税负是2%‘那么你的应交增值税=不含税营业收入*2%税负率计算的

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快账用户8032 追问 2024-01-11 11:55

那我怎么知道我们公司的税负呢?税负要根据增值税来算,那这个增值税又该怎么算出来呢

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齐红老师 解答 2024-01-11 11:56

税务局不会给你说税负的,你可以按照你之前自己公司的税负计算来参考或者是参考你同行业的平均税负来考虑,你啥行业的

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快账用户8032 追问 2024-01-11 11:57

工业制造

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齐红老师 解答 2024-01-11 12:01

你好; 你可以参考下这个税负来; 增值税税负率哈; 参考下 ;这个是我们这边的参考税负

你好; 你可以参考下这个税负来; 增值税税负率哈; 参考下 ;这个是我们这边的参考税负
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快账用户8032 追问 2024-01-11 13:05

还有,这样的话,计提和扣缴的这个差额怎么办?账不是都做不平了?

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齐红老师 解答 2024-01-11 13:06

你说什么税种 什么不平?

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快账用户8032 追问 2024-01-11 14:00

增值税,借:应交税费(销项) 贷:应交税费(进项) 转出未交增值税 借:转出未交增值税 贷:应交税费1(未交增值税)(销项-进项) 交税时, 借:应交税费2(增值税) (按税负计算的) 贷:银行存款 这应交税费1和2不是一直都会有差额吗

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齐红老师 解答 2024-01-11 14:02

按照税负缴纳,那你认证的进项税应该满足税负的,不应该有差异,

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快账用户8032 追问 2024-01-11 14:04

认证的进项税应该满足税负的 是什么意思呀

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齐红老师 解答 2024-01-11 14:12

满足了,比如你认证了做多少进项税,你缴纳的金额应该和你未交增值税贷放一致的

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你好,应交增值税=销项税-进项税-留抵进项税+进项税转出
2024-01-11
您好,这个是不含税的,不含
2022-07-01
你好,同学,是的,你这样理解是对的。
2021-08-11
你好,这个做借应收 负数,贷主营业务收入 负数,销项税额 负数,结转是按扣除这个之后去结转,你销项税额进项税额结转这个之后 期末数是不是0 ,是0 就是对了
2021-05-07
您好 当期应税销售收入 是不含税
2020-08-12
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