你好,应交增值税=销项税-进项税-留抵进项税+进项税转出

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师, 增值税税负率=(销项-进项)/销售收入 这个进项 含进项加计抵扣税额吗?
老师好。当期应纳增值税/当期应税销售收入=增值税税负率,此当中的 当期应税销售收入 是含税还是不含税?
增值税的税负等于应交增值税/当月不含税销售收入,那这里的应交增值税是指销项-认证勾选平台上的进项税额?还是指销项-认证勾选平台上的进项税额-高铁抵扣进项-航天抵扣进项?
你好,老师! 增值税税负率计算公式=实际交纳增值税税额/不含税销售收入×100%。某时期增值税“税负率”=当期的“应纳税额”÷当期的“应税销售额”。本月没有上期留抵税额,税负率=(销项-进项)/不含税销售收入。 我的问题是:这个不含税销售收入,是不是包含主营业务收入及其他业务收入,但是不包含营业外收入,投资收益,公允价值变动收益等! 这样理解对吗?
老师,增值税的税负率是用(销项-进项)/不含税的销售额对吗
                工会出纳去取现支付职工文体活动支出,会计是根据银行流水做账的时候是做两次分录,借:库存现金 贷:银行存款 借:职工活动支出-文体活动支出 贷:库存现金。还是可以直接做一笔,借:职工活动支出-文体活动支出 贷:银行存款
电商最近出台了新政策,天猫京东等平台自动传递收入总额到税务,缴纳增值税,我们公司合作的供应商一部分是正规企业,有增值税发票,也有44%是向茶农采购的,茶农采购的可以要求茶农去税务代开增值税专用发票吗?茶农会产生什么成本呢
虚开金额在一万一下,可以并处5万元一下的罚款,虚开金额是税额还是开票的金额
老师:连琐药店总部与分公司怎么交增值税
老师,我们公司买了一台二手机动车,一共是37000元,但是对方只给我们开了2000的发票,我们公司是小规模纳税人,这个账我要怎么入啊,都是老板个人付的
老师,请教一下,城镇土地使用税的计税依据是什么
老师,餐饮业,年末收到旅行社的餐费比我们实际挂账金额少,怎么做会计分录?支付旅行社的佣金这笔钱可以做成减营业收入吗
老师,小规模企业,2023年度的销项发票,没有结算,双方业务取消。开具红字发票,做: 借:应收账款(负数) 贷:主营业务收入(负数) 应交税费—应交增值税(负数) 1、还需要做笔调整未分配利润分录吗? 2、发票、账调整完,还需要调整2023年的报表吗?
车间生产领用配件及消耗品要求以旧换新并要求财务监管,问财务如何监管?
个税只申报法人一个人的200,为啥还产生个税了
那这个税负率这个会在什么时候用到
你好; 在缴纳税费的时候; 先测算税负来考虑
那电子税务局缴纳税费不是都跟财务系统对照着来么,财务系统不需要算税负哇
不用,报税去勾选进项税,在考虑税负
那公司的税负要去哪里看
你有报过税吗?我咋觉得你说的这不合理呢
税负一般系统看不了的,我自己报几家公司的,我就是结合实际给你说的
那税局缴纳增值税是不含税收入*税负来算?那销项-进项这些算出来的增值税有什么用
你好; 你要考虑税负; 比如税负是2%‘那么你的应交增值税=不含税营业收入*2%税负率计算的
那我怎么知道我们公司的税负呢?税负要根据增值税来算,那这个增值税又该怎么算出来呢
税务局不会给你说税负的,你可以按照你之前自己公司的税负计算来参考或者是参考你同行业的平均税负来考虑,你啥行业的
工业制造
你好; 你可以参考下这个税负来; 增值税税负率哈; 参考下 ;这个是我们这边的参考税负
还有,这样的话,计提和扣缴的这个差额怎么办?账不是都做不平了?
你说什么税种 什么不平?
增值税,借:应交税费(销项) 贷:应交税费(进项) 转出未交增值税 借:转出未交增值税 贷:应交税费1(未交增值税)(销项-进项) 交税时, 借:应交税费2(增值税) (按税负计算的) 贷:银行存款 这应交税费1和2不是一直都会有差额吗
按照税负缴纳,那你认证的进项税应该满足税负的,不应该有差异,
认证的进项税应该满足税负的 是什么意思呀
满足了,比如你认证了做多少进项税,你缴纳的金额应该和你未交增值税贷放一致的