你好,这个按你申报工资的金额来。

你好老师,我们是提供服装加工劳务的公司。工人工资计入生产成本-基本生产成本,制造费用归集到生产成本-制造费用,月末结转生产成本的时候,财务主管说结转到工资,我没明白这是怎么结转 涉及生产成本的分录就是这几个: 计提工资分录是借:生产成本-基本生产成本-工人工资 借:管理费用-职工薪酬 贷:应付职工薪酬 发放工资:借:应付职工薪酬 贷:银行存款 制造费用归集分录:借生产成本-制造费用 贷:制造费用 最后结转生产成本不知道怎么结转,提供劳务不能用库存商品科目
请问老师,制造费用的工资,为什么同事为什么用制造费用-生产成本呢?图片
请问老师,临时工的工资最为计提福利费、工会经费、等以工资作为计提基数吗?
请问老师2023.1-6月和7-9月工会经费计提的基数是以哪个工资为基数呢?
请问老师,制造费用和生产成本的工资,哪个作为计提工会经费的基数。
各位老师大家好,合作社的账务处理上,1、结转本年盈余,2、提取盈余公积,3、提取盈余返还。4、结转盈余分配,这些账务处理老师能详解一下吗,谢谢,包括分录的编写
你好,老师,我们是一家销售门的公司。我们给房地产销售门。今天房地产公司才做完结算,但是因为月份厂家已不在开票,我能下个月初再给房地产公司开具发票不?
老师,公司办的幼儿园购买厨房用,低于2000元,计入低值易耗品,高于2000元计入固定可以吗?
老师:母子公司,在2025年10月合并日时有合并报告,2025年12月的母公司合并报表,期初数是用合并日的吗
纯外贸公司有未分配利润,除了交个税还有其他的什么好办法能把未分配利润降下来
员工伙食费计入福利费 还需要通过应付职工薪酬科目过度吗?
老师, 请问下本年利润该怎么结转
老师,请问一下,我们给对方开的是经营租赁,汽车租赁的普票,他们要我们作废,说不行,必须是服务类的公司或者租赁的公司,才能开,是因为什么呢?我们是用品公司?
帮忙给我教下如何对账,谢谢
老师,请问管理费用期末有余额,那发生额是借方对吗?谢谢
应付职工薪酬借方吗?肯定不对的呀。我12月的工资和奖金还没有发放呢
你好,你申报的呀,你奖金没有发,是不是有申报?
23年计提的奖金,也不是说就在24年月申报呀?我只是计提出来,没有发放也没有申报,有可能2024年3月申报呀
你好,税务局是按你申报的数据来了。
正常情况下企业是根据:(成本+费用的工资总额)=应付职工薪酬(贷方)*2%来计提工会经费。 然后企业所得税汇算清缴的时候也是按照这个扣除的吧
你好是的,就是这样子。