你好1.计提工资 借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-工资 2.发放工资 借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款 3.应交税费-个人所得税 其他应付款-个人负担社保公积金,计提公司负担社保,借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-社保 4.支付社保 借:应付职工薪酬-社保,其他应付款-个人负担社保公积金,贷:银行存款 5.缴纳个税 借:应交税费-个人所得税,贷:银行存款

请问老师处理固定资产的会计分录怎么写
2025年11月注册公司,12月税务登记,1月发放12月工资3人,1月20日之前申报工资3人是不是填0
老师,我们不是每张托盘12公斤,但是 客户反馈说是有点重了,然后老板让我把卖出去的托盘数量加上厂里剩的没发出去的托盘数量 合计数✖️12公斤,然后说是减原材料还是什么,可以计算出来多给客户多多少料,这个我怎么理解不了
老师,增值税小规模纳税人采购商品和销售商品的会计分录分别怎么做?
年终奖12万怎样分配省税
老师,我们是贸易公司,主要做出口,内销比较少,产生货代费用专票的进项税可以选择不抵扣,直接去费用吗?
请问含税价3300元,实际收钱2350元也是含税价,要返利客户部分需要扣税点,后给客户到手多少钱,税点13
请问一老师公司车辆通过二手车卖了,拿到二手车发票怎么入帐,会计分录怎么写
光伏租金开票,开什么内容?
晚上好,老师! 刚接了一个公司的乱账,整理后发现自己做出来的报表和之前申报发不一样,还用再电子税务局修改3季度的报表么?
如果一直做着工资但是没有发放 就只计提不发放就行了吧 啥时候发放啥时候记么
你好,是的,就是这样子做。就是你理解的这样。
老师 公司承担社保1060.75 个人承担424.46 工资是5000元 这么记账对么
你好你就按上面的分路做就好了。
老师 你能我发的图片么
你好!没有看到图了
老师 买东西只有收据没有发票的能税前抵扣么
您好,不能税前扣除