你好;红冲重新开; 一正一负数不算的

老师,9月开重复一张发票,当月忘记作废,10月开红冲发票,当月只开了这份红冲发票,申报表上销售额是负,销售税额为负,这种可以吗?因为当月只开了这份发票
老师,但是业务实际是发生在11月份的(11月份公司是小规模),相当于实际属于11月份的收入在12月份来开发票(12月份是一般纳税人),实际业务发生在11月份的收入我账务处理的时候能不能直接把属于11月份的收入计算成12月份报表里面?
12月份红冲11月的销售收入对11月份交的增值税费有影响吗?11月开50万销项,40万进项,交10万税费。12月红冲50万,重开40万销项,没有取得进项票,12月交多少税
老师,11月份开的发票当月报税时已算销售收入,12月份作废了重开的当月还算销售收入吗
9月份开了一张销售发票,已经交了相应的税费。后来对方发现提供抬头信息不对,12月份又把9月的发票冲红,重开。做账的时候应该是红冲9月份这笔收入的凭证,12月份重新记一比收入对吧?可是9月份的税费已经交了。12月再记一笔那不是又要承担这笔收入的税
工资个税我怎么判定是对的。现在申报个税是代账做的,但是我发现个税扣多了
27万的留抵进项,13个点的,还能开多少销项票
老师好,我们是建筑企业,目前还没项目在进行,农民工的工资,能计入管理费用吗?
朴老师你好,现在有在线吗
一般问开票占比,是按当月销售跟当月开票的算还是按跨月开票算
老师 我北京的公司 现在要做法人变更 之前的法人是企业 现在想变更个人 流程是什么 是先变更工商吗
领导说等贷款还了要注销企业 我的财务报表上的往来是不是要清理的
项目的测试服务费计入研发费用的哪个大类下
老师,技术部员工出差事由是总部开会交流、转产产品明细梳理以及陪同客户做试模验证,应该计入哪个科目呀
老师我们老板说得罪客户了,说客户要找人搞我们公司,老板怕客户找税务局查账,那一般税务局查账会查什么?我们需要把什么藏起来? 因为我们是小规模纳税人,有个账套,里面有外账,有内账,平时做内账的付款凭证啥的也都在桌后面的柜子里,还有跟客户签订的一堆合同(这些合同内账有外账)也都在柜子里,,老板问我现在需要把什么藏起来?以防被查?
好的,谢谢老师
不客气的;满意请给予评价
老师,帮忙看下我们这资产负债表和利润表
资产负债表
你好; 你想让我看什么内容
我们是小规模纳税人不做账
利润表这营业利润怎么填数,不是负数
你好,你收入成本费用都晓得不?不做账怎么编写
这个季度没有开票,工资是6000
你好,你实际开票当月有411132.04,对吧,你现在差异了1498301.84是不是
老师,你说的我没明白
你好; 意思是你现在差异金额是好多; 你按照我写的分录做了还是错误的?
那怎么填?我刚接触,报税不会
你好; 意思没有收入; 那你工资计入费用去了; 你利润总额写-6000 ; 你还有其他费用发生没有 ?
没有其他费用了
你好; 那你利润表利润总额写-6000就行了; 其他不写;
填写在本月金额那栏上?
你4季度季报,你栏次本月金额就写10-12月合计金额