你好,这个钱转到营业外支出里面

老师!我们建筑公司欠工程公司50万,工程公司欠建筑公司法人190万,我们签了三方协议,工程公司还有190万的未收回的应收账款,我们抵账给了建筑公司法人,但是这样一来的话建筑公司还欠工程公司的50万往来款未处理,工程公司账户异常不能走账,我们现在应该怎么处理比较合理
老师!我们法人家里过父亲过世,所以我们领导以公司名义给法人给了1万块钱,这个应该怎么处理?
客户欠我货款,他们像银行贷款还我们钱,叫保理,银行直接放款给我们了,查看回单收付款人都是我们公司名字,这笔账应该怎么做啊
老师您好,我们公司做工程的,上游欠我们钱,我们又欠下游钱,现在下游的人直接跑到上游去闹,上游直接将钱打给了下游,上游给我们说的是帮我们代付了,并且也算是给我们回款了。请问这样合法吗,我应该怎样平账。
老师,欠我们款的人,人去世了,无法收回,我们应该怎么做账?
老师,请问一下,审查要用的财务报表,老板说要调报表,比如我收入800,要调收入1000,那是我是自已加200上去吗
老师您好,请问一下银行要的流水近一年的金额是什么呀?
我在25.12月开票376万,不想一般纳税人,我在26.7月开票27万,我啥时候才可以开260万,不成为一般纳税人?
老师你好,我们企业一季度盈利,交了企业所得税,二季度亏损,总体累计还是盈利的,请问我现在怎么处理呀?
老师您好,计算增值税税负率时包括附加税吗
刚接手一家公司,发现两年固定资产加库存,盘点比较混乱,增加有明细但,领用记得不全,现在该怎么处理,马上7月底做新的半年期盘点
我们客户下单到我们香港公司,香港公司再下单到我们东莞公司。实际生产也是东莞公司。现在出货走DHL需要直接从东莞寄到波兰客户公司。中间这个流程报关资料怎么做。
我一个项目起初是负20万,截止到现在负1万,当年余额19万,我需要占估成本19万吗,然后次月冲红
酒店已开业,前期装修时购买的家具,布草,地砖,所有的款项都未付清,以前也未做账,现在付钱了,我应该如何入账
我一个项目起初是负20万,截止到现在负10万,当年余额10万,我需要占估成本10万吗,然后次月冲红
老师,可以做坏账准备?
对,可以通过坏账准备的冲销