同学,你好
有发生成本,就要暂估

老师,8月份因为收入不够,我预估了例如20万元金额的收入(20万有个上下幅度同时里面有20个单位),正常的话我应该在9月份把8月份预估的收入20万全部冲完,9月20万的里面有的单位开的发票例如开了10万,10月份里面也有20万里面开的单位5万。但是现在我9月至10月因为要考虑利润导致收入不够没有冲8月的预进收入,然后我在11月把8月预进收入20万全部冲完,剩下的5万重新在11月预进收入, 因为9月至10月11月期间开发票15万所以11月重新预进收入5万。但是我同事说中间差额是15万。需要在年底的时候把这个15万给平喽。因为着15万差额是前期开过的 发票和 上下幅度的金额。我现在不理解的是我同事说的这个15万是什么意思,因为前期开过票为啥还要到月底找15万收入平那个差额。还有他说这样不影响全年收入
我公司承揽了一项劳务工程,22年度共计提了职工薪酬30万元,在22年度实际发放了10万元,截止到23年5月31日剩余20万元如果仍然未发放的话,除调增利润总额外,财务账上针对这未发放的20万元用不用做负数科目重回?也就是说如果重回职工薪酬,账面上就不再体现欠工人20万元了,这样做可以吗?
本月5月开了负数发票(工程服务发票)也就是实际结算金额比去年2022年开票金额要少11万,所以就在今年5月份开了红冲发票11万,同时冲减成本(收到红冲成本发票10万)2022年的汇算清缴的截止时间是2023.5.30号,我在2023.5.10号已经做了汇算清缴,也提交了申报,就是还有要补交的税款还没有扣款,那我想问 下关于红冲的收入以及红冲的成本应该如何做账?
24年底暂估主营业务成本50万,次年年初红冲该笔分录,目前到现在五月主营业务成本还是还是负20万,请问我在汇算清缴要调增吗?
24年底暂估主营业务成本50万,次年年初红冲该笔分录,目前到现在五月主营业务成本还是还是负20万,请问我在汇算清缴要调增吗?
我一个项目起初是负20万,截止到现在负10万,当年余额10万,我需要占估成本10万吗,然后次月冲红
利润表中的利润总额影响财务报表中未分配利润吗
老师好,请问运动场跑道采购主材,辅材,包含人工安装,运费,预付款,合同金额20%,发票要怎样开
老师,客户公户来款也有私户来款,开票也是有开有私 不开票就私户来款就可以是吧 公户来了就得开票对吧
老师,公司要购买一块地,账户的钱不够了,需要老板转钱进来。公司账上自己挂有好多老板转进公司的借款了,入其他应付款-老板。现在又还转钱进来,以什么方式转进来才好呢?
跨境电商亚马逊平台的收入需要缴纳印花税吗
老师您好,请问在上海注册小规模纳税人,注册资本需要在多久缴纳呀?
老师好,补缴2010年残疾人保障金,用以前年度损益调整科目入账,需要调报表吗?比如,年度报表或企业所得税及汇延期报表呢?
公司给劳务工实际发放劳务工资1500元,但是劳务员工不知道要开多少金额的劳务发票给公司。是应该开2675还是2075给公司
老师您好,请问一下无票支出的现金报销会计分录里可以在摘要栏备注(无票支出)这几个字吗?
复述不考虑吗?
同学,你好
要考虑的
那我用那个数据?
同学,你好
你用现在的数据