借营业外支出, 贷应交税费未交增值税, 借应交税费未交增值税,贷银行存款

12月份的进项税7284214.48元,销项税额7512950.19元,未交增值税-218948.03元,12月应交未交的填值税9787.68元,1月份又多扣了,扣了20077.80元的增值税,多扣了10290.12元,在2月份申报完退回,这些每一步分录该怎么做?请问,结转,缴纳,退回的分录。
老师您好,我想问一下,一般人去年12月份增值税报表里的销项税额比账目上多申报了0.07元钱,现在账上一直挂着0.07元,这种情况要怎么处理?
12月份的增值税已经申报了,但是发现了之前的两笔用于福利的进项税已经抵扣了,账上我在12月份做转出处理,但是申报表没法改了,可以在1月份申报的时候弄么,但是这样申报报表的时候,增值税的金额可能也对不上了
去年11月份增值税申报时销项税多报了0.22元,现在2023年1月份怎么处理?
本月增值税发票销项税额比进项税额只多了2分钟钱,增值税申报表已经填报没有交税。请问账务上要如何处理?
老师您好,A公司与B公司签订了一份服务合同,实际业务中应该A公司付款业务现在B公司代付款了,后续B公司给A付款时候将代付款扣除,想问老师发票,付款,协议等怎么处理比较合规
采购部还没有提交付款申请单,这些专票勾选平台上已经有了,一般是等采购部提交付款申请单下个月再抵扣,还是这个月直接勾选抵扣了
老师,我想问一下,公司员工受工伤,公司给的补贴需要申报个税吗
计提增值税,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税,缴纳时,借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款;现在应交税费-应交增值税-转出未交增值税三级科目借方余额,是累计计提全部的金额,说是这个三级科目月末余额为0,是中间有个分录没做吗?导致这个三级科目借方余额了嘛?
企业与专家签订劳务合同,4月的报酬5月份发放,应该在几月代扣代缴个税?
老师好,想问一下,因固定资产名目多,现在发现之前计提过的东西,多提一个月折旧 ,要如何处理呀。因为折旧明细表的累计折旧额与账上累计折旧额金额不一样
我们属于一般纳税人,有个项目属于简易计税,开的3%的普票,可以用收的进项发票的进项税抵扣销项税不?
请问一下公司裁员,然后给他补偿4400元,那我这个金额需要跟工资一起申报工资吗
企业工商年报怎么操作
请教 一下老师,假如级织一项徒步活动,找了一个平台,平台收到50万元,对方给我们40万,他留10万元,我们收到40万元,又分配给个人或合伙单位,这个发票类目开什么呢,请帮我写一下