同学你好 反结账回去调整就可以 都做原分录负数红冲然后重新做正确的分录

请问江苏省社保五险的缴费费率是多少,谢谢,人员工资是归在管理费用里?归在 主营业务成本里可以?企业公示系统里2021年度—社保信息—基数和实缴的计算公式分别是什么?谢谢,新办公司时 投资人借1万元给公司,分录应该怎么做?
20年有一笔研发费用,结转到了管理费用,在21年发现此笔费用应该计入生产成本,但是21年账上调整分录做错了,借管理费用负数贷研发支出负数,借生产成本贷研发支出,22年如果调整的话,需要怎么做
老师,我这边新接手了一家企业,是一家建筑安装公司,然后发现上任会计把去年整年的工资都做到了管理费用里面,他们家的主营业务成本好像也就是人工工资,现在做汇算清缴的时候系统提示风险,请问我现在该怎么调
老师您好,我21年计提了一笔工资分录是借:管理费用-管理人员工资-40万,贷:应付职工薪酬-40万。这个一直没有发放,然后我在今年做22年汇算清缴的时候调增了,现在我在账上本来是做了红字的分录,但是这样报表上显示的管理费用是负数,财务经理要求我用利润分配-未分配利润做,老师那这个分录我应该怎么做呢
老师好,我们是建筑公司今年发现21年度和22年度账上给员工缴纳的社保费用应该归集到项目成本里,账上做成了管理费用,请问现在需要怎么调整,分录怎么做?
暂估人工工资怎么做账
老师,您好,转让股权个税的税率是多少
年底才知道企业所得税退税的确切金额,前期已经计提了企业所得税也已经预缴了,年底企业所得税退税该怎么做账务处理
老师,假如我们的城镇土地使用税该从3月份交,那这个季度可以交1个月的吗
抖音后台下载的数据在电脑上汇总不了,怎样处理
培训机构收到无票收入100元做账时,借银行存款100,贷主营业务收入100吗
下个月报税42 万左右,这个月可能拿不齐那么多发票。大概什么时候可以拿完成本发票,时间有没规定呢
季报未分配盈利 不想交企业所得税快那么多 汇算清缴再交 怎么操作
老师,内地个人所得税扣除费用是多少
老师您好,我们公司是做预付卡业务,开具不征税的发票,开具发票收到款的时候需要交企业所得税吗
这个已经过了2年了,回不去了
应该怎么做调整分录
同学你好 那就 借项目成本 贷管理费用 这样
当年的这样做,那以前年度的怎么做分录?
这个反结账回去做 现在没法做
通过以前年度损益调整科目不能做吗
那你要做 借以前年度损益调整 贷以前年度损益调整 都是两个涉及损益的科目
借;以前年度损益调整 贷;管理费用。 借;工程成本 贷:以前年度损益调整
这样做分录对吗
不对 你上面的分录不对
正确的是?
借项目成本 贷管理费用