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老师您好,我21年计提了一笔工资分录是借:管理费用-管理人员工资-40万,贷:应付职工薪酬-40万。这个一直没有发放,然后我在今年做22年汇算清缴的时候调增了,现在我在账上本来是做了红字的分录,但是这样报表上显示的管理费用是负数,财务经理要求我用利润分配-未分配利润做,老师那这个分录我应该怎么做呢

2023-06-08 09:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-08 09:22

你好,借应付职工薪酬工资,贷,利润分配,未分配利润。

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快账用户7225 追问 2023-06-08 10:48

收到,非常感谢老师指导

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齐红老师 解答 2023-06-08 10:49

不用客气,工作愉快。

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快账用户7225 追问 2023-06-08 10:54

不好意思,老师我还有个问题,就是我这样做我的利润表和资产负债表勾稽关系不平,我把报表截图麻烦您看下,谢谢老师

不好意思,老师我还有个问题,就是我这样做我的利润表和资产负债表勾稽关系不平,我把报表截图麻烦您看下,谢谢老师
不好意思,老师我还有个问题,就是我这样做我的利润表和资产负债表勾稽关系不平,我把报表截图麻烦您看下,谢谢老师
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齐红老师 解答 2023-06-08 11:01

你好,你看一下你是不是有未分配利润调整过,只要有调整过都会不一致。

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快账用户7225 追问 2023-06-08 11:03

我没太懂老师,麻烦您详细说一下

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齐红老师 解答 2023-06-08 11:04

你只要做了1000年度损益调整,或者是利润分配,未分配利润,你的购机关系就不一致。

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快账用户7225 追问 2023-06-08 11:09

我明白了非常感谢老师指导

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齐红老师 解答 2023-06-08 11:10

不用客气,工作愉快。

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