你好,2%填小规模减按1%的,1%还能减的填脱贫户这条

有个供应商给我公司开进来的进项增值税税率是3%,是生产性生物品享受了增值税减免政策,那我给客户也按3% 的增值税税率开票是否可以,因为我们给客户一直是按13%税率开具销售发票的?
老师,我公司开的是研发和技术服务费,6个点的。能不能享受加计扣除增值税政策。就开这一个发票内容。
老师好,我所在的是一家小规模纳税人,今年一季度累计开了83万的票,除了增值税享受3%减按1%政策外,其他的再无其他优惠政策了吗,增值税,免征额,附加税这些?
老师你好,我公司为个体工商户,疫情期间开具给客户的发票,主动适用了3%征收率减按1%的优惠政策,客户现要求我公司补缴2%的税款。请问,优惠政策是我公司必须享受还是可以享受,对方要求我们补税款,是否合理,有没有相关的规定?谢谢老师
老师,这一户享受两个政策,一个是3的税率按照1开票,减少2%的增值税,另一个就是脱贫户享受的。我这里该如何填写。
老师,公司拆分工资,主管级员工每个月可以开2000元的油票等费用发票来报销,报销时备注补贴,是否需要并入薪资申报个税
老师,请问在电子税务局哪里可以查看往期已经报送的报表?
老师,因为给客户开错了名字,需要红冲跨年的发票,然后重新开具蓝字发票,金额较大,有没有税务风险?
公司一项在建工程,以不低于成本价销售给了子公司,账务如何处理,并且自己给子公司开了发票,汇算清缴时如何填报
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
老师,您看是这样吗?
老师这里头填完,附加税根据百分之一的增值税计算出来了。
这个表是不是也需要改动,
2%的金额算出来是多少?减按1%本期实际抵减金额怎么不等于发生额?
三个点的税是59405.94,两个点税是39603.96,一个点是19801.98。本期发生应该是写3个点的,递减的是两个点的,对吗,
减按1%填两个点税39603.96,扶贫填一个点19801.98,发生额抵减额填一样的,期末余额0
老师,我就这么写的,但是附加税又出来了。
主表应纳税额是零了怎么会有附加税?
他根据这里得来的,
老师,麻烦看看。
这样,那就是要交了,这条优惠说的是每年合计只能免14400?那增值税一个税种就超过了
那我就直接保存提交了。就把附加税缴纳了。
可以的,如果有提示多享受了优惠,扶贫的就按14400报看
老师,按照您说的,申报提示这样了。
附加税那边减税性质代码选脱贫户的看呢?
老师,按照您说的以后,现在申报又这样。
那只剩2000的,减免表扶贫的不能按1%算了,就填2000吧
老师这样吗?
是的,按这样申报看
老师这样申报一万七千多呢。我待会提问,您在接受一下,
好的,不过已经优惠很多了,只能减免这么多呢