你好,公益性活动是可以享受税费减免的。

老师,麻烦问下我们是卖保健品的公司,日常会请一些讲师及组织一些活动,现在就是有个大型的活动,员工需要出差参加,也申请了员工差旅费,在活动的时候需要去车站接下讲师,那这个接讲师发生的交通费可以算在员工差旅费里吗
老师,我们是一个社会团体,收到的会费,有些做了公益性活动也有些做了非公益性动得到了活动收入,请问公益性活动这部分需要纳税吗?
请问一下老师,我单位是非营利单位,牵头联合多家行业企业搞活动,合同签订活动费用都归企业,需要企业按一定比例先交活动预付费,我单位只是做代收代付,最后按比例收取服务费,但是活动里有一些费用一个企业付款了,发票核对直接开这个企业的发票,然后钱直接从应该给到我单位的预付款里扣,也就是说本来这个企业应交50000元活动备用金的,但是有些费用直接从他们企业付了,转给我单位就变成了40000元,所以这些企业直接付款的钱就不从我单位出,收活动备用金也是扣了这个钱剩余的转给我单位,那我账上需要把企业付款的费用做进帐里吗
请问一下老师,我单位是非营利单位,牵头联合多家行业企业搞活动,合同签订活动费用都归企业,需要企业按一定比例先交活动预付费,费用我单位只是做代收代付,从活动费用预付款里扣,但是活动里有一些费用一个企业付款了,企业的直接开他们公司的发票,由于备用金没有先交,企业后期交费用备用金就直接扣掉他们自己付的一些费用剩余的钱在转过来,也就是说本来这个企业应交50000元活动备用金的,但是有些费用直接从他们企业付了,转给我单位就变成了40000元,所以这些企业直接付款的钱就不从我单位出,收活动备用金也是扣了这个钱剩余的转给我单位,那我账上需要把企业付款的费用做进帐里吗
收到一笔政府补贴,补贴我们举办图书活动演讲。补贴与公司收入不挂钩,没交增值税,入了递延收益科目。现在举办活动,免费给演讲老师提供了公司的住宿服务,需要视同销售吗?住宿的相关成本要做进账转出吗
出差吃饭的发票是开公司抬头发票还是个人抬头发票报销啊
社保上月扣缴时系统未扣缴成功,本月补缴成功,员工本月预产期反应无法申领生育津贴?
我是小规模公司 然后供应商只能凯给我13点的票 那这专票开进来可以吗
老师,如果按月都给员工申报了4000,累计到月底就有48000,一直没有给员工发过,第二年1月份了,还需要交个税吗
公司投资另一家企业创业失败,付款25万,后面亏完了怎么做会计科目
季末有利润,所得税怎样处理
老师,干木耳,我们是一般纳税人,采购别人的干木耳带包装的,怎么处理开票项目
你好老师个体户个人卡一年的资金流多大给转为一般纳税
个体户小规模纳税人第一季度普票开超30万了,现第二季度要红冲一张,那么第一季度交的税能全额退吗
因规模原因只设置了一个工程施工科目,业务发生时借:工程施工,贷:应付账款。借:应收帐款,贷:主营业务收入。结转时借:主营业务成本,贷:工程施工。我可以这样做么?
收到的会费收入都是没有开发票的,报税的时候这个收入要填到增值税申报表里面吗?
你好,我问一下,你们属于什么性质的社会团体。
属于下列社会团体么:党派、共青团、工会、妇联、中科协青联、台联、侨联
好像都不属于,我们是一个地方性的爱国拥军会,主要是组织宣传推广爱国拥军政策,交会费的主要是一些退役军人企业家
你好,那你这个会费需要缴纳增值税了,没有开发票,按无票收入申报,填写申报表的第1栏里。如果你们社团是增值税小规模纳税人,则会费收入季度没有超过30万元,享受减免,直接填报表小微企业免税栏。
老师,请问我们这种组织和免税的组织是什么区别,所以需要交增值税呢?还有我们建账的时候是按社会团体建账还是按公司建账呢?
老师,我们这边是民政局颁发的执照,不是在工商注册的
你好,免税组织可以享受财税〔2016〕68号的政策规定,建账可以参照民非组织会计制度。
老师,我们这种是属于免税组织还是不是免税组织呢?如果又有免税收入又有非免税收入可以分开核算并报税吗?
对你这种情况下呢,属于什么呢?非免费组织,但是呢,你用于公益性事业呢,可以享受免征这个相关税费嘛,所以说你就要分开核算,如果你没有分开核算,就得按照什么呢征税收入去缴税了。
好的,那填增值税纳税申报表的时候免税部分填在哪一栏呢?减免政策填在哪呢?麻烦老师了
你好,同学,请看图片信息,免税项目填报与减免政策填报,请看图片信息