你好,借:固定资产清理800 累计折旧15200 贷:固定资产16000 销售 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税 没有残值,折旧等于固定资产 销售 借:银行存款等 累计折旧 贷:固定资产 应交税费-应交增值税 借或贷:资产处置损益
老师你好,固定资产清理,固定资产清理卡片没有报废,只有其他减少,我现在卡片里点击其他减少,固定资产清理费用为0,因为报废了,是2013年买的,电脑净残值173.07,原值是3461.54元,累计折旧是3288.47元,请问老师分录怎么写?摘要写什么?
请问老师我们有一个固定资产在2019年6月就清理了,账已经处理了固定资产清理,但是固定资产模块没有处理这个资产,所以从2019年7月至2021.1月还在继续计提折旧,现在总账的累计折旧和固定资产模块就不符了,我得怎么做分录来调整呢?
老师,你好。我们公司有固定资产一辆车,2019年买入时原价40万,预计使用48个月,残值率5%,月折旧7916.7.现在把车卖了,固定资产清理分录怎么做?
某企业有一幢厂房,原价200万元,入账时预计可使用20年,预计净残值0,用年限平均法计提折旧,现已建成使用19年,折旧额已提190万元,未提减值准备。现该厂房老旧破损严重,经鉴定已成危房,企业决定按程序进行报废拆除处置。用银行存款支付清理费用2万元,清理过程中废品变价收入3万元,存入银行。不考虑其他相关因素。要求:编制有关会计分录。(金额单位用万元)(1)编制固定资产转入清理的会计分录:(2)编制支付清理费用的会计分录:(3)编制收到废品出售价款的会计分录:(5)结转固定资产清理净损益的会计分录:
您好老师请问这题详细分录要怎么写甲公司2019年10月将生产间一项固定资产进行改扩建,该项固定资产厦原价150000元,已提折旧30000元。改建中发生材料费8000元。2019年11月10日改建成,并达到预定可使用状态,改扩建后固定资产预计使用10年,预计净残值为6800元。20199年12月31日,固定资产可收回金额115000元,认定资产发生减值,减值后预计固定资产尚能使用8年,预计净残值为3000元。改扩建前后固定资产均采用年限平均法计算折旧。要求编制:(1)2019年10月固定资产改扩建会计分录:(2)2019年11月10)日固定资产改建完成会计分录:(3)改建后固定资产计计提折旧会计分录;(4)2019年12月31日计提减值准备会计分录;(5)2020年固定资产计提折旧会计分录。
老师,汇算清缴后发现2024年多计提了5.1万职工福利费,分录为管理费用-职工福利费5.1万 贷:应付职工薪酬-职工福利费 5.1万借:应付职工福利费:5.1万 贷:应付账款:5.1万 不想修改汇算清缴表,如何调整2025年的会计分录呢
老师,有没有公司数据分析的表格
请问A工厂是B贸易公司的客户,B公司找了C货代公司出货,A承担一部分人民币,现在B想让C直接把这部分人民币金额开票给A工厂,A付钱给C,可以操作吗?需要签什么合同或者协议吗?
老师,假设发票3张,一笔支出既有现金又有银行,放一起,银行支出单在最上面,第二是现金,现金后附发票,那银行支出单附件是写4张吗?
老师好 我们公司采购了一批采矿设备出口运输到了海外的分公司,用于海外公司的生产使用。出口的时候报关是有货值的,我们的账上应如何处理这个融资租赁的情况呢?这个情况还能否申请出口退税呢
假设进货是90万(价税合计),毛利率怎么计算
老师,内账固定资产需要折旧吗?
上月汇兑损益贷方余额8014人民币,上月底的汇率为7.3159,结汇当天的汇率为7.1,结汇39592美元时怎么做账
你好老师一般纳税人预付款的余额表示借贷应收应付账款在贷方还是在借方
老师,内账应该价税分离做吗?