同学你好,这是发放工资的分录。具体分录应该是:
老师这个应该怎么做分录呢
老师这个从一开始分录怎么做,这类题应该怎么思考呢
老师这个分录应该怎么做呢?计提、免税部分、缴纳部分
这个的分录应该怎么做呢
老师,这个应该怎么做分录呢?
老师,这题的产权比率是多少
2024年补缴2022年所得税费用,用以前年度损益调整科目,请问报24年年报时候纳税调表需要调减吗 ?
老师,在财管第八章成本管理中,比如求单位标准成本时,怎么能反应出来什么时候是件还是千克还是小时呢,感觉好乱啊
你好,我公司6月社保没申报,现在要补申报,请问具体流程是怎样?谢谢
老师好,一般纳税人,应交税费~待认证进项税,这个科目,每个月只要有留底就要用吗?还是等留底攒到一定多的时候才启用呢?
老师好,一般纳税人增值税结转采用月结法比较好,还是采用粘膜一次性结转比较好? 应交税费~应交增值税~转出多交增值税 和 应交税费~应交增值税~转出未交增值税 这两个科目每个月都要用吗?
12题 无负债企业价值具体公式是什么
你好老师,跨境电商公司刷单返还对方垫付的本金时,需要原路退回吗?可以把刷的本金合在一起转给他们指定的人吗
老师,以前年度开具发票,一直没到账,对方公司已经注销,这笔账务怎么处理(确定货款已经收不回)
老师,凭票抵扣的国内旅客运输服务——取得的增值税普通发票(滴滴发票),请问是在申报的时候计算填列,还是和通行费一样可以在抵扣平台获取? 而且这种滴滴发票是必须出差期间的才可以抵扣么?还是我们平时外出打车的电子普票也可以抵扣?
具体分录见下图内容
借:应付职工薪酬 48700贷:应交税费-个人所得税105 其他应收款-个人社保款2038.08 其他应收款-个人医保款745.2 其他应收款-个人失业金101.88 银行存款或现金45709.84
我就这样做的,但是我贷方的其他应收贷方,有余额,怎么没事呢?往哪儿消呀
在银行代扣社保款时,分录是借: 其他应收款-个人社保款2038.08 其他应收款-个人医保款745.2 其他应收款-个人失业金101.88 管理费用-社保款 贷方:银行存款 ,也就是说你原来己经代付的款项在发工资时代收回来,应该是没有余额的 。如果你有余额,可能是你原来没有借记其他应收款或是金额记错了